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      2. 總工會項目預算支出績效評價報告

        時間:2023-07-01 03:52:38 報告 我要投稿
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        總工會項目預算支出績效評價報告范文(通用5篇)

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        總工會項目預算支出績效評價報告范文(通用5篇)

          總工會項目預算支出績效評價報告1

          一、績效自評工作基本情況

         。ㄒ唬┙M織實施情況

          2021年部門整體支出績效自評報告,是根據(jù)道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進行自評。

         。ǘ┛冃ё栽u規(guī)模

          單位編制數(shù)10人,實有人數(shù)12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務代收工會自收自支發(fā)放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。

          年初預算資金總額274.51萬元,全年預算274.51萬元,全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。

          二、預算績效評價工作開展情況

         。ㄒ唬┛冃гu價實施過程,包括評價方法、工作程序等

          根據(jù)縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價?冃е笜税礉M分100分計算,其中:預算執(zhí)行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

          (二)績效評價整體結果概況

          總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的各項業(yè)務工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的'成效。

          (三)部門整體支出績效評價分析

          從整體看,本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監(jiān)管,在資金的預算、執(zhí)行、支付上嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。

          (四)部門重點項目的組織開展情況

          總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發(fā)放困難生活補助,大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現(xiàn)率達100%。

          1.2021年部門預算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經(jīng)費。項目支出70萬元。

          2.2021年部門預算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。

          (五)年末結轉和結余情況

          本年度收支平衡,無結余。

          三、主要經(jīng)驗做法

          在支出中按照預算編制用款計劃,按規(guī)定用途使用資金,嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標準,不隨意改變資金性質和支出規(guī)模。嚴格執(zhí)行單位領導把關,分管領導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。

          四、存在的問題

          由于我單位有10人靠收工會經(jīng)費來發(fā)放工資,財政沒有按《工會法》規(guī)定撥付工會經(jīng)費,撥付比例遠遠不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業(yè)工會經(jīng)費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規(guī)定足額撥付工會經(jīng)費。

          五、改進措施及建議

          業(yè)務素質有待進一步提高,由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度,進一步統(tǒng)一認識,充實業(yè)務知識。

          總工會項目預算支出績效評價報告2

          一、項目自評工作基本情況

         。ㄒ唬┙M織實施情況

          2021年部門項目支出績效自評報告,是根據(jù)道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的項目支出情況進行自評。

         。ǘ┛冃繕

          通過全體職工的共同努力,注重政策宣傳,提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率,本年度組織實施的項目如期完成,提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟來源,服務對象滿意度在90%以上,總體實施的5個項目,綜合得分89.77分。

          二、績效評價工作情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍

          為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神,通過開展2021年所有專項資金績效自評工作,總結項目管理經(jīng)驗和存在的問題,進一步規(guī)范項目支出管理,提高專項資金的使用效益。

         。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系

          績效評價按道財通[2022]16號文件的評價要求,績效指標按滿分100分計算,其中:其中:預算執(zhí)行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

         。ㄈ┛冃гu價工作過程

          根據(jù)縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知,按部門的.項目經(jīng)費情況進行自評工作。

          三、績效評價指標分析

         。ㄒ唬Q策(投入)情況

          2021年項目預算是按實際需要開展工作情況設置,依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。

         。ǘ┻^程情況

          資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。

          (三)產出情況

          1.本單位年初預算安排項目支出212萬元,實際收入70萬元,實際支出70萬元,用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。

          2.財政撥入單位的專項經(jīng)費70萬元,保證了各項工作任務的有效落實,項目資金70萬元,按有關政策規(guī)定和上級部門要求,?顚S,全部實施完成,不斷增強了人民群眾的獲得感,幸福感和安全感,有效提升了服務對象的滿意度。

          (四)效益情況

          當年組織實施的項目,單位領導高度重視,組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下,緊緊圍繞工作思路,層層落實責任,保證了資金的及時到位,各行目標任務均已完成,單位對5個項目開展了自評,綜合得分89.77分,縣財政撥付的各種項目資金,保障了各項工作目標的完成,補助的大病醫(yī)療救助項目資金,減輕了生大病職工的經(jīng)濟負擔。

          四、成本效益分析

          主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議:

          在開展各項專項工作時,由于受單位人員、資金等因素的影響,有的工作不能很好的完成。

          總工會項目預算支出績效評價報告3

          根據(jù)《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展2021年度部門預算績效自評工作的通知》(德財績〔2022〕2號)要求,現(xiàn)將德江縣總工會2021年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效自評報告如下:

          一、單位概況

         。ㄒ唬┎块T主要職能

          1.負責單位工會組建工作;

          2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項,與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經(jīng)濟利益和民主權利。

          3.協(xié)調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設,指導創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè),創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調的'勞動關系。

          4.加強單位精神文明建設和文化建設,開展安全生產競賽等適合單位特點的工會活動和文化體育活動。

          5.指導基層對工會經(jīng)費的收繳、上解,管好、用好工會經(jīng)費。

          6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定,負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定,通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

          7.推動創(chuàng)建職工之家,開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動,“雙愛雙評”活動,并使之與建家活動科學結合。

         。ǘC構設置

          德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業(yè)務股、服務職工中心)。

          (三)人員情況

          總編制人數(shù)10人,其中:參公事業(yè)人員編制9人,機關工勤人員編制2人,事業(yè)編制人員2人。2021年末在職人數(shù)15人。其中:在崗參公12人(其中:行政人員10人,工勤人員2名);事業(yè)人員3人。

          二、整體支出績效情況

          2021年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中:其中:基本支出人員經(jīng)費年初績效目標為164.00萬元,1至12月完成168.64元,預算執(zhí)行率為102%;公用經(jīng)費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元,預算執(zhí)行率為98%;項目支出年初績效目標為130萬元,1至12月完成0萬元。減少原因是:項目無匹配資金。

          三、全年績效目標完成情況

         。ㄒ唬2021年基本支出中日常公用經(jīng)費預算數(shù)為17.54萬元,決算數(shù)為17.20萬元,主要是人員經(jīng)費縮減。

         。ǘ2021年支出預算數(shù)為311.53萬元,支出決算數(shù)為185.84萬元,主要是人員經(jīng)費縮減。

          四、存在問題及下步打算

          經(jīng)過自評,我單位還存在著以下問題:對部門整體支出績效管理工作還不夠重視,主要表現(xiàn)在年度預編制當中績效目標指標設置簡單,指標細化不夠。下步工作中,我會將進一步完善績效評價體系,加強部門整體支出績效管理,做好年初績效評價指標的設計量化,強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作。

          五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議

          (一)從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價,2021年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

          (二)將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據(jù),不斷細化績效評價指標,提高資金使用效益。

          總工會項目預算支出績效評價報告4

          一、部門概況:

          (一)機構組成

          本單位為一級預算部門,設2個職能股室:綜合辦公室、財務室。

         。ǘC構職能:

          (1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規(guī),貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

          (2)突出工會職能,加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力,擴大工會在社會上的影響,面對新形勢,從源頭參與抓起,做到切實維護職工的合法權益,積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難,不斷推動送溫暖工程向制度化、經(jīng);、社會化方向發(fā)展,并積極開展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動,并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的.評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。

          (3)努力實現(xiàn)“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的積極性,參與縣內有關職工利益的安全檢查,勞動爭議,仲裁等工作,為維護職工的合法權益和生產安全發(fā)揮應有的職能作用,在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段,切實為職工的經(jīng)濟利益、著力建立機制,提高質量,講求實效,對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業(yè),建立職工代表大會制度,推行事務公開和廠務公開,堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

          (4)緊緊圍繞全縣的工作大局,切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設。

         。ㄈ┤藛T概況

          縣總工會機關行政編制4人,實有人數(shù)為行政人員5人,行政工勤1人。

          二、部門財政資金收支情況

         。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

          2021年本年收入合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務支出:20.3300192萬元、群眾團體事務:19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出:1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。

         。ǘ┎块T財政資金支出情況

          2021年本年支出合計:23.6179854萬元,其中:一般公共服務支出:20.3300192萬元、群眾團體事務:19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出:1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出:0.7693766萬元、住房保障支出:1.0633572萬元。2021年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出用于保障理塘縣總工會機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補助等人員經(jīng)費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經(jīng)費。

          三、部門整體預算績效管理情況。

          (一)、部門預算管理

          我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求,按時認真編制完成2021年預算編制工作,并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報2021年績效目標,嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

         。ǘ┙Y果應用情況

          我會按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政政策。

          四、評價結論及建議

          (一)評價結論。

          根據(jù)預算績效管理要求,我會按要求對2021年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體支出符合財政支出要求,支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會2021年績效評價結果良好。

          (二)存在問題。

          無

          (三)改進建議

          無

          總工會項目預算支出績效評價報告5

          一、部門概況:

         。ㄒ唬┗韭毮埽

          1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務。

          2、依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能。

          3、調查研究與職工利益有關的重大問題,向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求;關注弱勢群體和困難群體,向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關建議;參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權益重大事件進行調查并提出處理意見,受區(qū)委安排或政府委派,配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調查處理。

          4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關工會組織建設。

          5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導工會的自身改革和建設;指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的`工作;指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質。

          6、會同區(qū)委組織部等有關部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領導人選;制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃,加強工會干部隊伍建設。

          7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作;協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。

          8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作;會同有關部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調、指導全區(qū)工會企(事)業(yè)的發(fā)展。

          9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關事項。

         。ǘ┗厩闆r:

          東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人,區(qū)聘人員1人,自聘人員10人),內設機構為辦公室、組宣工作部、維權工作部。

          二、部門資金基本情況

         。ㄒ唬2021年度部門預算收入情況:

          2021年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元,其中:財政撥款收入240.42萬元。

          (二)2021年度部門預算支出情況:

          2021年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元,其中:基本支出192.91萬元(工資福利支出166.74萬元,日常公用支出20.71萬元,對個人和家庭的補助支出5.46萬元),項目支出47.51萬元。

         。ㄈ┢渌Y金收支及結余情況:

          2021年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結余。

         。ㄋ模┎块T財政支出管理情況

          1、預算編制情況:

          2021年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關要求,并按時按質完成報送決算編制等工作,并按時提交部門預算編制草案,不存在應編、未編、錯誤列編,東區(qū)財政局根據(jù)預算編制草案,進行審核,批復2021年部門預算收入240.42萬元,預算支出總計240.42萬元,其中:工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結余資金。

          2、執(zhí)行管理情況:

          一是規(guī)章制度建立健全,制度執(zhí)行嚴格合規(guī),會計核算符合相關規(guī)定。二是嚴格按照有關規(guī)定,加強對財政各項資金的監(jiān)督管理,確保資金及時、足額到位,專款專用,資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī),未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查,做好資金的項目和資金使用效益管理工作,充分發(fā)揮各項資金的使用效益,財政各項專項工作按時高質量完成。截止2021年12月31日,當年預算數(shù)為240.42萬元,當年財政撥款數(shù)為416.56萬元,當年決算支出數(shù)為416.56萬元,預算執(zhí)行率為173.26%,超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?顚S谩T陧椖繉嵤┻^程中,嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

          3、決算編制情況:

          2021年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制,賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結果和財務狀況。

         。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列,預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。

         。2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產相關會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機構人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。

         。3)2021年收入為416.56萬元,其中:當年財政預算撥款416.56萬元;支出為:416.56萬元,其中:A、按功能分類:一般公共服務支出377.35萬元,社會保障和就業(yè)支出17.35萬元,衛(wèi)生健康支出8.77萬元,住房保障支出13.09萬元;

          B、按支出性質和經(jīng)濟分類:基本支出:414.74萬元(人員支出156.06萬元,日常公用經(jīng)費258.68萬元),項目支出:1.82萬元。

          三、績效目標完成情況分析

         。ㄒ唬┠瓿醪块T預算績效目標完成情況

          年度目標任務: 2021年,東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在市總工會的大力支持下,以“團結動員億萬職工積極建功新時代,開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向,緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路,以全面完善基層組織建設年為主題,不斷完善基層工會組織建設,提升基層工會組織服務能力,全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走,當好職工群眾的“娘家人”,用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織;在總結2020年工作基礎上,2021年工作,堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調,推動各項事業(yè)再上新臺階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟實力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

          總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定,厲行節(jié)約,嚴格控制經(jīng)費支出。2021年收入為416.56萬元,支出為416.56元,比年初預算增加176.14萬元。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.6萬元,其中:公務接待費預算0.6萬元。 實際公務接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。

          (二)區(qū)級項目資金績效目標完成情況

          項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項目資金管理更加細化,在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現(xiàn)金結算較少。

          2021年預算安排總工會項目資金共47.51萬元,主要包括:困難職工節(jié)日走訪慰問;勞模管理工作專項經(jīng)費;困難職工幫扶中心;陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元,以上項目均未完成年初目標任務,由于財政資金緊張及疫情影響,資金執(zhí)行情況未按計劃推進,但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益,滿意度指標達到了預期目標。

         。ㄈ┰u價結論:

          1. 2021年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展,較好完成年初績效目標任務。

          2. 2021年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。

          3.自我評價得分:部門預算管理49分,專項預算管理17分,績效結果應用10分,合計76分。

          四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}:

          1.績效目標管理意識淡薄。

          2.加快預算執(zhí)行進度,確保資金使用及時、有效。

          3.預算編制精準度不夠。

         。ǘ└倪M措施:

          加強財務管理制度建設,完善單位內部財務管理制度,增強可執(zhí)行性;;強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性,對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制,實行動態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。

          五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

          對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改,應用績效評價結果運用,提升部門管理服務效能,及時公開公示績效評價情況。

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