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      2. 財政支出績效運行監(jiān)控報告

        時間:2023-10-13 17:45:10 飛宇 報告 我要投稿

        財政支出績效運行監(jiān)控報告(通用19篇)

          在現(xiàn)實生活中,越來越多人會去使用報告,不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。相信許多人會覺得報告很難寫吧,下面是小編收集整理的財政支出績效運行監(jiān)控報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        財政支出績效運行監(jiān)控報告(通用19篇)

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 1

          根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求,現(xiàn)將我單位整體預算事后績效評價報告如下:

          一、部門概況

          (一)機構(gòu)組成。

          萬源市統(tǒng)計局屬一級預算單位,其中行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的'事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位1個。

         。ǘC構(gòu)職能

          貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準,擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃,審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目,承擔組織領(lǐng)導和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作,負責統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

          建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系,組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國民經(jīng)濟核算資料,開展分析研究,參與全市經(jīng)濟社會目標責任考核。

          按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署,組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查,匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

         。ㄈ┤藛T概況。

          萬源市統(tǒng)計局編制共26個,其中:統(tǒng)計局機關(guān)行政8個,城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個,普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人,退休人員8名。

          二、部門財政資金收支情況

         。ㄒ唬┠甓炔块T預算收入情況

          20xx年初預算收入合計316.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

         。ǘ┠甓炔块T預算支出情況

          截止20xx年12月底,本年支出合計316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項目支出14萬元,占4.42%。

          三、部門整體支出績效情況

          (一)整體支出績效完成情況

          截止20xx年12月,本單位年初預算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預算績效評價,支出績效評價全程進行。

         。ǘ┱w支出績效效益情況

          20xx年績效目標全面完成,單位財務(wù)制度健全,管理規(guī)范,得到有效執(zhí)行。通過加強績效預算管理,財政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進了各項工作順利開展。社會評價良好,群眾滿意度極高,項目實施成效基本實現(xiàn)。

          四、評價結(jié)論及建議

          (一)評價結(jié)論

          本單位預算執(zhí)行基本完成,執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。

         。ǘ┐嬖趩栴}

          部分資金未及時支付

         。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh

          及時支付部分支出,加強項目資金管理。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 2

          一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。

          二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

         。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          20xx年度部門年初預算數(shù)1000萬元,調(diào)減預算數(shù)0萬元,全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出412.46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預算執(zhí)行進度達41.25%。其中:協(xié)審費用390.18萬元;支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預期指標值為衡量標準,我局預算執(zhí)行進度為41.25%。其中,協(xié)審費用41.95%;支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

          共設(shè)置一級指標3個,二級指7個,三級指標7個。截至監(jiān)控日,7個三級指標的完成情況如下:

          1.產(chǎn)出指標

          協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為41.25%。

          嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          按時完成相關(guān)工作的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法,嚴格管理協(xié)審費用的.成本指標:該指標預期值為≤1000萬元,實際完成值為412.46萬元。

          2.效益指標

          為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

          3.滿意度指標

          社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。

          綜上,全年績效目標預計能按時完成。

          三、存在的主要問題及原因分析

          20xx年本單位整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

          四、下一步改進工作的舉措

          加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預算是財政總預算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

          建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)培訓和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。

          五、其他需要說明的問題

          無

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 3

          一、部門(單位)概況

         。ㄒ唬┎块T(單位)主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

          1、部門主要職責:

         。1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令,貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī);

         。2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作,做好征兵、預備役工作等;

          (3)負責本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作;

          (4)認真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃,負責轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作,依法進行管理和監(jiān)督,并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作;

         。5)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

          (6)完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。

          2、組織架構(gòu):根據(jù)職責,新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室,具體為:人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(安全生產(chǎn)管理辦公室)。

          3、人員基本情況:新橋鎮(zhèn)人民政府機關(guān)編制人數(shù)49人,實有在職人員43人,離退休人員11人,其他財政供養(yǎng)人員18人(其中聘用人員13人、遺屬5人)。

          4、資產(chǎn)基本情況:20xx年末,本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元,比上年增加33.13%,其中:固定資產(chǎn)凈值847.30萬元,比上年增加409.54%,占資產(chǎn)總量的44.25%。負債560.95萬元,其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。

         。ǘ┊斈瓴块T(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。

          1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度,壯大工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模。

          2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺,全面提升服務(wù)質(zhì)量。

          3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢,積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

          4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅持“八個一”項目建設(shè)。

          5、實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,推動實現(xiàn)共同富裕。

         。ㄈ┊斈瓴块T(單位)年度整體支出績效目標。

          1、落實好上級各項方針政策;

          2、嚴格按照財務(wù)規(guī)章制度做好各項支出

          3、加快推進小城鎮(zhèn)建設(shè),改善待遇民生項目。

          4、做好打擊違法犯罪工作,保護群眾生命財產(chǎn)安全。

         。ㄋ模┎块T(單位)預算績效管理開展情況。

          1、加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目

          標。對我鎮(zhèn)的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障,所有項目必須有明細的資金測算,有具體內(nèi)容。

          2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任,采取有效措施,抓好預算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

          3、充分利用預算績效評價結(jié)果。強化評價結(jié)果,抓好整改跟蹤落實、強化評價結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責等方面擴大運用范圍,增強運用效力。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度,加強對預算、收入、支出的管理,定期公布預算績效管理工作進展情況,擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度,為預算績效管理工作營造良好的`社會氛圍。

          (五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。

          我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元,比20xx年同期減少17.80%,年初總預算為1124.10萬元。其中:本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元,年初總預算為1124.10萬元,按支出性質(zhì)分:基本支出325.79萬元,項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

          二、部門(單位)整體支出績效實現(xiàn)情況

         。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r

          20xx年上半年,我鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)步前進,累計完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元;累計完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來,我鎮(zhèn)受理信訪案件31件;黨代會、人代會按時召開;安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作,各項工作達標率100%;截至6月10日,我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%,滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

         。ǘ┞穆毿Ч闆r

          通過鎮(zhèn)村干部摸排處理,減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患;通過對轄區(qū)內(nèi)居民進行宣傳和“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進,提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識,建設(shè)生態(tài)宜居家園;通過走訪宣傳幫扶政策,讓貧困人口都能享受國家政策,積極作為;在村政務(wù)欄及時公開各項政策,做到公開透明。

         。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響(如有)

          各項工作得到群眾高度認可。

          三、績效運行監(jiān)控目標及目標值

          績效目標是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

          無

          四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

         。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

          一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

          20xx年上半年,我單位實際到位資金2692.03萬元,其中基本支出465.76萬元,項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中:

          1、基本支出325.79萬元,占總支出26.32%。其中:

         。1)工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

          (2)商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出);

         。3)對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括:(退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助)。

          2、項目支出911.94萬元。其中:一般公共服務(wù)支出131.19萬元;公共安全支出147.96萬元;文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元;社會保障和就業(yè)支出27.17萬元;衛(wèi)生健康支出2.05萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元;農(nóng)林水支出492.69萬元;交通運輸支出13.72萬元;住房保障支出2.7萬元;災害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。

          20xx年以來,我鎮(zhèn)各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付,達到預期效果。

         。ǘ┛冃н\行監(jiān)控結(jié)論。

          績效運行總體情況良好。

          五、問題、糾偏措施和建議

         。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

          1、部分項目資金支付進度滯后。

          2、預算績效管理理念有待提高

         。ǘ└倪M措施

          1、科學合理編制預算,嚴格執(zhí)行預算。進一步提高預算編制到位率,做準做全基本支出預算,做全項目支出預算,加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析,提高預算編制嚴謹性和可控性。

          2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

          3、進一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 4

          20xx年度的考評工作已經(jīng)結(jié)束,因種種原因,考核之后的“績效面談工作”直到上周才基本完成,F(xiàn)將與被考核人員的溝通、面談情況以及從中反映出的問題總結(jié)如下,既為總結(jié)上年度在考核工作中的經(jīng)驗,也為本年度考核工作的改進提供參考。

          20xx年底,非業(yè)務(wù)部門上海公司參與考核的人員共有24人,除離職的和因工作忙暫未溝通的人員外,實際參與面談溝通的人共有20人。

          一、20xx年度績效考核實施過程中存在的問題:

          1、存在是“績效工資”還是“年終獎金”疑惑的現(xiàn)象。

          因20xx年集團的績效、薪酬制度進行過改革,取消了每季度的“績效工資”,取而代之的是“實施年終考核,年終獎根據(jù)集團效益確定”的激勵措施。

          然而,因種種原因,一部分員工的頭腦中仍然認為年底的考核是為了“績效工資”的發(fā)放,而不是“年終獎金”的發(fā)放。

          對于一部分在20xx年底得到過“年終獎金”的人員來說,年終獎金是公司對個人在本公司一年工作的認可,不論多少,是公司對個人在公司一年工作表現(xiàn)的評定,“每家公司的員工都應(yīng)該有”的觀念在一部分人員的大腦中已經(jīng)根深蒂固,所以,分數(shù)多少也無所謂。

          2、個別崗位持“現(xiàn)在做績效溝通沒有意義”的觀點。

          因種種原因,20xx年底在“考核的實施”環(huán)節(jié)完成之后,并未做“績效面談”,所以,當此次與被考核人面談時,認為“沒有意義”、“工作忙”、“獎金都發(fā)了,面談還有什么作用?”的現(xiàn)象還是存在。

          3、大部分崗位對“績效管理流程”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

          當與被考核人員溝通時,普遍反映出對“制定考核計劃,編制評估指標,績效輔導,實施評估,績效面談和績效結(jié)果的應(yīng)用”績效管理的這六個循環(huán)階段不了解!斑M行到了哪個環(huán)節(jié)不是很清楚,接下來會有哪些環(huán)節(jié)也不是很了解”,基本上是走到哪一步算哪一步,上級要求做什么自己就做什么,作為被考核人個人,基本上是處于“盲目的”狀態(tài)。

          4、個別崗位對“自己的考核指標”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

          作為被考核者,不論是考核之前還是實施考核的時候,員工個人均應(yīng)知道“考核哪些方面、考核指標有哪些”。但此次溝通發(fā)現(xiàn):有個別人員直到此次面談時仍舊不知道對自己的考核的指標有哪些。

          5、個別崗位對“考核指標的準確性”有異議

          個別崗位的人員認為考核表中一些指標不能夠很準確的評價自己的工作,但對“什么樣的指標才能夠評價自己的工作”卻未有很好的建議。

          6、個別崗位對“評分人的確定”有不同意見——此問題在部門經(jīng)理層尤其突出;

          20xx年實施考評時,打分人確定的原則已明確:“對基層人員的打分,由部門經(jīng)理評定,總經(jīng)理核準;對部門經(jīng)理的打分,由上級、平級和下級共同評定”。此次溝通發(fā)現(xiàn),個別基層員工并不清楚此流程,而部門經(jīng)理卻認為此評分人確定的原則值得商榷,即:“上級”更應(yīng)該是有工作中有直接聯(lián)系的上級,“平級”應(yīng)是對某一項指標的評定而不能是全部指標,“下級”對自己的工作根本不清楚,應(yīng)該取消下級評分。

          7、大部分基層人員對“自己的得分”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

          20xx年,因種種原因,評估實施結(jié)束之后沒有進行績效面談,所以大部分被考核人并不清楚自己的最終得分。當告知他們最終得分時,大部分基層人員提出過“評分結(jié)果是如何得來”的疑問。

          8、存在“最終評分尚未確定,而被考評人卻已經(jīng)知道分數(shù)”的現(xiàn)象;

          集團自實施績效管理工作以來,就已明確“任何部門、任何人,不得隨意泄露與被考核人相關(guān)的考核信息”,但本次的溝通,卻發(fā)現(xiàn)部分人員“事先”已知曉了個人的得分,盡管他們所知曉的分數(shù)并不都是最終核定的分數(shù)。

          9、大部分人員對“評分結(jié)果的應(yīng)用”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

          大部分被考核人員認為評分的結(jié)果就單純是為了“發(fā)獎金”,就是為了發(fā)獎金而考核,而對于評分結(jié)果將是“工作反愧工作評估、職位晉升、薪資調(diào)整等一個很重要的參考”并不是很清楚。

          10、大部分人員對“獎金發(fā)放的標準”存在“不是很清楚”的現(xiàn)象;

          集團在20xx年考核分數(shù)出來之后,經(jīng)向上級領(lǐng)導報批后,明確了獎金發(fā)放的標準,簡而言之為“三、二、一、零”的“四級激勵”措施。但直到面談之時,仍有大部分被考核人員尚不清楚09年度獎金是依據(jù)一個什么樣的標準發(fā)放的,個別被考核者認為是按集團績效管理辦法中的標準確定的。

          二、20xx年度績效考核實施后的效果:

          1、一半的人員認為此次考核表能夠用來評定自己年度的工作。

          在交流的過程中,對于他們提到的考核表擬定的疑惑一事,向他們詳細地介紹了20xx年的考核表的形成過程;通過解釋,從操作的角度及被考核者個人主觀的觀點來看,最終一半的`被考核人認為考核表能夠用來評定自己的工作。

          2、一半的人員對自己個人的得分是比較認可的;

          此次溝通過程中,采取的是“個人自我客觀評估+實際最終得分反辣的形式來評估此次績效考核實施的效果。

          一方面讓被考核人對一年工作按百分制作一個客觀的自我評估,然后告知他最終的得分,讓被考核人自己分析兩者的差距,到底是由于主觀的不足,還是因為存在某些客觀的原因;經(jīng)與被考核人溝通,一半的人員對自己的最終得分是比較認可的;其余人員,普遍是自我評定分比最終得分略高2—3分,個別人員的自我評定分比最終得分高5分左右。

          3、大部分人員對“績效溝通”一事比較認可,但更希望能夠得到直接上級的評定和面對面的溝通;大部分人員比較認可“績效溝通”一事,認為很有必要進行溝通,只是對“遲到的溝通”略有不滿。

          大部分人員希望:

          (1)與直接上級進行溝通,希望直接上級對自己的工作能夠客觀的評價,能夠直接指出不足的地方,以便整改,更以便在以后的工作中提高;

         。2)縮短“溝通”的周期,到年度考核時才去做“績效溝通”導致的結(jié)果是:時間太長、成績與不足不容易記錄、對于“不足”卻沒有了改進的機會;

          (3)與直接上級溝通后再與HR溝通,此時HR的溝通就更具有針對性。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 5

          為加強機關(guān)行政效能建設(shè),改進機關(guān)作風,提高公務(wù)人員的積極性、主動性和創(chuàng)造性,提高辦事效率和行政管理水平,腰新鄉(xiāng)黨委于今年三月份制定并印發(fā)了《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部業(yè)績考核辦法》。腰新鄉(xiāng)結(jié)合實際,全面組織實施績效考核工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)將這一年來績效考核工作總結(jié)如下:

          一、開展績效考核的基本情況

         。ㄒ唬╅_展前期調(diào)研

          為確?冃Э己斯ぷ鞯捻樌麑嵤,20xx年1月至3月,鄉(xiāng)黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開展調(diào)研,就考核對象、考核內(nèi)容、考核方式方法進行詳細調(diào)查了解,通過調(diào)研,為制定方案打下堅實的基礎(chǔ)。

         。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組

          為加強績效考核工作的組織領(lǐng)導,20xx年12月底,鄉(xiāng)黨委、政府成立了以黨委書記任組長,鄉(xiāng)長和黨務(wù)副書記任副組長,涉及的`站所長、紀檢專干、公會主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組,并設(shè)立領(lǐng)導小組辦公室在鄉(xiāng)組織辦,明確鄉(xiāng)組織人事專干全程負責處理績效考核工作的日常事務(wù),確保了績效考核工作的順利推進。

         。ㄈ┲贫ǹ己朔桨

          在認真調(diào)研的基礎(chǔ)上,鄉(xiāng)黨委、政府明確崗位分配和崗位職責,細化崗位指標,20xx年2月20日召開動員大會,全面部署績效改革目的、意義和改革對象、改革內(nèi)容。20xx年2月25日制定了《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部績效考核辦法》(討論稿),2月15日至20日,通過召開群眾會、職工大會、黨政班子會、黨委會等形式。充分征求意見和建議,認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見和建議,最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后,自20xx年3月2日起實施。

         。ㄋ模┤娼M織實施

          20xx年3月2日起,鄉(xiāng)黨委、政府按照職工通過的《腰新鄉(xiāng)機關(guān)干部業(yè)績考核辦法》,首先明確崗位職責,由職工自愿報名、組織考核、群眾評議的方式來決定各自的崗位,做到人人有崗位,人人有職責。

          二、下一步工作計劃和建議

          工作計劃一方面是完善績效考核工作日常監(jiān)督檢查;另一方面是加強痕跡管理。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 6

          安全工作是學校工作中的一件大事,是學校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育,對安全工作常抓不解。根據(jù)市教體局安全工作及文件精神,我校成立了由校長為組長,分管校長為副組長,教導處、總務(wù)處、政教處處等成員組成的安全自查小組,對學校安全工作的各個方面進行了深入細致的檢查,通過檢查我們認為學校安全工作開展得細致扎實,取得了一定的成績,但也的確存在著一些不容忽視的問題。

          一、學校有安全管理工作組織機構(gòu),工作踏實。

          學校成立了由校長任組長,分管校長任副組長,教導主任,總務(wù)處、政教處等成員任組員的安全工作領(lǐng)導小組,定期或不定期地組織人員對學校安全工作進行檢查,加強了對學校安全工作的領(lǐng)導、監(jiān)督和檢查。學校安全工作制度健全,制定了一系列的安全工作條例、安全教育制度等,并建立了安全檢查臺帳。建立健全了各項安全工作規(guī)章制度及各種事故應(yīng)急處置預案。學校各部門和崗位都有明確的安全責任要求,并層層簽訂安全責任書,落實事故追究制度。安全經(jīng)費滿足需要,每年都按時投保校方責任險。

          二、安全設(shè)施建設(shè)完善有效,及時維護。

          學校配備兩名專職保安,配備安保器械滿足需要,救援物資設(shè)備充足,按規(guī)定配備消防設(shè)施設(shè)備,應(yīng)急照明設(shè)置符合要求。種類用電設(shè)備與線路、開關(guān)相匹配,符合安全標準。

          三、加強師生的.交通安全教育。

          學校領(lǐng)導十分重視師生的交通安全,特別是學生的交通安全。學校利用國旗下講話時間,在全校進行交通安全常識的教育,利用廣播對學生進行交通安全教育,宣傳交通法規(guī),組織全校師生觀看交通安全宣傳片等,各班班主任也利用各種時機、各種手段對學生加強交通,安全的教育。

          四、重視學校消防安全。

          學校成立了消防安全工作領(lǐng)導小組,由學校后勤處負責具體實施消防安全工作。經(jīng)常組織檢查督導,發(fā)現(xiàn)問題立即督促后勤人員加以解決和整改,消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度、消防安全考核制度,定期檢查和考核,對檢查考核情況進行記錄,做到有案可查。學校各樓層、樓道口均配備好滅火器。學校在許多公共場所、易發(fā)生火災的地方、重要場所都懸掛好消防安全標志,起好警示作用,提醒全校師生嚴格執(zhí)行防火管理措施。學校電器設(shè)備較多,用電安全尤為重要,防止因電氣故障引發(fā)火災,學校加強了電氣設(shè)備的保養(yǎng)和維護,定期請專業(yè)人員對電氣設(shè)備進行檢查,檢查電氣設(shè)備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;同時經(jīng)常組織人員檢查和維護各室的照明設(shè)備、電器設(shè)備,檢查防靜電和防雷裝置的安全,檢查盡量做到細而實,避免而疏忽大意而造成消防隱患,導致安全事故的發(fā)生。加強對工作人員的消防教育,要求正確使用好液化氣、電器設(shè)備,確保安全。

          五、加強防盜工作。

          學校十分重視防盜工作,對各類電教儀器,尤其是電腦、電視機等貴重儀器均有專人保管。學校在微機室等重要場所均安裝了防盜門和防盜窗。學校制訂了值班制度,節(jié)假日均有人值班,值班為24小時制,特別加強了夜間的巡視。學校實行專職保安門衛(wèi)制度,平時能對進出學校的人員、車輛、物資作好登記、核對工作。學校對防盜工作從細處、實處入手,力求萬無一失。

          六、學校是從事教育活動的場所,學生的活動安全也是學校安全工作的重點。

          首先我們對學生活動加強了教育和管理,教育學生課間、課后開展正常的活動,不進行帶有危險性的游戲。學校每天都有帶班領(lǐng)導、值日教師和值日學生,他們在課間加強了巡視,確保學生的課間活動能有序、正常地開展。其次學校對學生活動場地、器械進行進行定期檢查,對一些存在危險因素的地方和器械進行了整改和維修。目前學;顒訄龅、體育器材、體育設(shè)施均符合安全。學校對開展的重大活動和校外活動能進行審批,活動前對全體學生進行一次安全教育,加強教育力度,提高師生的認識,組織有序,管理到位,保證每項活動的順利開展,不出安全事故。

          七、存在問題

          1、目前學校無攝像頭,未安裝一鍵報警等技防設(shè)施,學校已申請安裝視頻監(jiān)控,現(xiàn)正在安裝中。

          2、防雷設(shè)施近兩年有關(guān)部門未來校檢測。

          3、學校十三輛接送學生車,現(xiàn)都不同程度的存在超員現(xiàn)象,學校曾上報交管部門,交管部門也已治理,但受利益驅(qū)動,現(xiàn)仍超員。

          4、學校現(xiàn)在無專職醫(yī)務(wù)人員。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 7

          依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神,為正確評價我局干部職工的履責情況和工作績效,嚴格獎懲規(guī)定,激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè),結(jié)合實際,經(jīng)局領(lǐng)導班子研究決定,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績效考核工作實施方案》,現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下:

          一、加強領(lǐng)導、全面動員。

          為開展好我局績效考核工作,局黨組高度重視,召開多次黨組會議,認真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的'安排意見》,并結(jié)合《年度責任體系建設(shè)黨政機關(guān)干部履責和績效考核工作的通知》文件精神,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績效考核工作實施方案》,由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會,明確提出,三點要求:

          一是局機關(guān)民主成績占30%,基層民主評議占30%,領(lǐng)導班子評議占40%;

          二是對科室進行績效考核,評選2個優(yōu)秀科室;

          三是評選結(jié)束后,要對優(yōu)秀干部和先進科室進行表彰,并對排名靠后的同志進行誡勉談話。

          二、制定標準、凸現(xiàn)績能。

          為進一步激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè)的精神,對考核量化標準的基礎(chǔ)上重新進行了修訂德、能、績考核分數(shù),分別達到24分、24分和28分,更加注重績效考核,并提出了五個方面、十項內(nèi)容、二十七條具體標準。

          三、規(guī)范程序、科學打分。

          嚴格考核程序,采取總結(jié)述職、民主評議(分兩項內(nèi)容,機關(guān)干部職工評議和基層單位評議)、領(lǐng)導班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求:

          一是總結(jié)述職:科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務(wù)代表科室進行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié)?剖邑撠熑思懊棵刹烤谌旨盎鶎臃⻊(wù)對象范圍述職;

          二是民主評議:按照《局績效考核標準》進行民主評議打分。機關(guān)干部職工評議占績效考核的30%;基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定:如評議人未按標準進行打分,則該分值不計入民主評議分數(shù);

          三是領(lǐng)導班子考核:綜合季度、半年、年終評價意見,機關(guān)和基層民主評議情況,局領(lǐng)導班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上,采取科室成員綜合成績與主管領(lǐng)導綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。

          四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。

          召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議,全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加,局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié),并在全局述職,當場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份,現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結(jié)束后,收回28份。結(jié)合民主評議情況,局領(lǐng)導班子召開會議,根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn),最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部,其他干部均為稱職,三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志,局領(lǐng)導班子成員已分別進行了誡勉談話,提出了不足和整改意見。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 8

          根據(jù)《中共關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)精神,我辦結(jié)合工作實際,認真組織開展了20xx年度考核測評工作。現(xiàn)將我辦考核測評工作情況總結(jié)如下:

          一、思想認識到位,組織有力

          我辦高度重視考核工作,切實把考核工作作為加強干部教育、管理和監(jiān)督,促進信息化隊伍建設(shè)的重要內(nèi)容,作為表彰先進、鼓勵創(chuàng)新、鼓舞士氣、激勵奉獻的有效措施,我辦按照《關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的通知》(xx發(fā)[x]2號)文件精神,制定了實施意見,成立了考核領(lǐng)導小組,由分管辦公室工作的副主任具體組織實施考核測評工作。

          二、認真開展績效考核,不走形式

          1、20xx年2月10日,召開全體工作人員大會,組織學習《中共成都市溫江區(qū)組織部成都市溫江區(qū)人事局關(guān)于做好全區(qū)事業(yè)單位工作人員20xx年度考核工作的'通知》。對我辦考核測評工作進行安排,發(fā)放《年度考核登記表》和《事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》,要求每位同志按照要求對照檢查,對自己的學習和工作和職責進行認真回顧和總結(jié),找準問題,明確奮斗方向,如實填寫《登記表》。

          2、20xx年2月16日,信息化辦公室黨支部組織全體人員開展了績效考核專題會議。

          一是領(lǐng)導班子成員進行述職,向大家匯報自己履行職責情況;

          二是單位其他人員根據(jù)各自的責任分工自我剖析,認真總結(jié)工作中的成績,同時查找了自己在工作、學習、生活中存在的不足,明確今后努力方向,認真寫好個人總結(jié)材料,每位同志實事求是作出評議,單位參加評議率達100%。

          三是充分開展群眾評議,充分討論每位同志20xx年各方面的表現(xiàn),在提出優(yōu)點的同時指出了不足之處,幫助同志明確努力方向,在工作中改正不足。

          四是采用無記名投票的方式進行民主測評,推選出20xx年領(lǐng)導班子成員年度考核優(yōu)秀等次一名、年度考核優(yōu)秀等次一名。

          五是召開信息化辦公室考核領(lǐng)導小組考評會議,綜合民主測評情況,提出考評等次意見。

          三、公示績效考核結(jié)果,公正公開

          《領(lǐng)導班子成員年度考核民主測評表》和《x區(qū)20xx年度考核民主測評表》填寫完畢,現(xiàn)場進行統(tǒng)計,由單位綜合科統(tǒng)計,考核領(lǐng)導小組組長監(jiān)督,民主評議測評結(jié)果當場公布。單位應(yīng)到在編人員x名,實到x名,全部參加了測評。李同志經(jīng)考核上報為優(yōu)秀等次人選,劉同志經(jīng)考核確定為優(yōu)秀等次,其余成員經(jīng)考核全部確定為稱職,無不稱職或基本稱職人員。并且將績效考核結(jié)果在單位進行公示。

          通過開展考核工作,使大家充分認識到了工作中的薄弱環(huán)節(jié),提出了努力的方向,激勵了斗志,促使全體人員提高綜合素質(zhì),在今后的工作中發(fā)揚傳統(tǒng),恪盡職守,努力為我區(qū)的信息化建設(shè)貢獻自己的力量。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 9

          按照市委、市政府下達的《市目標績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進行市年目標績效考核的通知》10號文件要求,現(xiàn)將市糧食局年度目標績效考核情況報告如下:

          一、總體情況

          全面完成了年初下達我局的`職能職責、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項三級指標目標任務(wù),自查評分99.8分。

          二、職能職責

         。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購銷平衡計劃,組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作,成效突出。

         。ǘ┌凑帐、市糧食局糧油安全儲存的要求,所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢,做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。

         。ㄈ﹪栏駡(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機制。

          (四)按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定,對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。

         。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸、市、縣各級糧油儲備任務(wù),強化了市場的宏觀調(diào)控,確保了本區(qū)域糧食安全。

          三、行政效能,服務(wù)質(zhì)量,自身建設(shè)等各項工作成效明顯。

          1、我局的年工作目標年度任務(wù),各項考核指標均以正式文件形式上報市糧食局。

          2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。

          3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進單位”,已上報專項材料,待批。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 10

          今年以來,按照市局的統(tǒng)一部署,我局繼續(xù)深入開展“六型機關(guān)”建設(shè)。結(jié)合我局實際工作情況,充分發(fā)揮財政工作職能,扎實推進各項工作,并與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動緊密結(jié)合。使得各項工作得到有序開展,現(xiàn)將我局“六型”機關(guān)建設(shè)自查情況報告如下:

          一、健全組織,強化領(lǐng)導,增強服務(wù)水平

          為保障“六型機關(guān)”建設(shè)活動有序開展,我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。制定了可行性強的實施方案和工作細則,明確工作目標,抓住工作重點,理順工作思路,確保各項工作取得實效。一是強化領(lǐng)導抓落實。全局領(lǐng)導班子思想高度統(tǒng)一,領(lǐng)導干部率先垂范,全體工作人員步調(diào)一致,采取各種有效措施,推進“六型機關(guān)”建設(shè)全面開展。二是強抓理論學習。進一步提高對學習型機關(guān)的認識、培養(yǎng)學習型干部,提高干部整體素質(zhì)。通過不斷學習,提高干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),增強干部職工為民理財水平和解決實際問題的能力,提高我局干部職工的公仆意識和服務(wù)質(zhì)量。三是做到“三嚴三!焙汀傲小保磭栏窨记,保證學習人數(shù);嚴格紀律,保證學習進度;嚴格態(tài)度,保證學習效果!傲小奔从杏媱、有專題、有座談、有記錄、有筆記、有心得。

          二、多渠道,多形式,增強創(chuàng)建實質(zhì)

          堅持理論與實際相結(jié)合的原則,我局采取豐富多樣形式,不斷提高“六型機關(guān)”建設(shè)水平。

         。ㄒ唬┩貙拰W習內(nèi)容,增加學習途徑。一是根據(jù)學習優(yōu)、作風優(yōu)、素質(zhì)優(yōu)的要求,學習以思想政治和業(yè)務(wù)知識為重點,著眼于提高我局干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二是領(lǐng)會會議精神,以榜樣為準則。學習上級重要會議精神和領(lǐng)導講話;學習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進事跡,對照先進,樹立榜樣。三是依次開展了3次專家輔導、領(lǐng)導講座和舉辦業(yè)務(wù)培訓班的方式確保了學習效果。

         。ǘ└倪M學習方式,和工作實際相結(jié)合,明確對標定位。我局開展“三對照”,動員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面,向一流水平、更高層次看齊。領(lǐng)導干部和黨員干部按照“對照群眾意見查不足、對照一流標準看差距、對照專家建議找問題”,謀劃長遠發(fā)展定位和確定階段性目標,形成領(lǐng)導班子和黨員干部的《對標定位報告》。

         。ㄈ┘訌娭贫冉ㄔO(shè),完善運行機制。一是強化制度建設(shè),完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學習制度、財務(wù)制度、公務(wù)用車管理制度、文明制度、安全衛(wèi)生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善崗位責任制。結(jié)合局內(nèi)各科室職能和業(yè)務(wù)特點,實行和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、首問責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結(jié)制和接訪制度等。三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新,集體攻關(guān),以此鍛煉和培養(yǎng)一批工作骨干,提升機關(guān)干部整體素質(zhì),增強機關(guān)工作的效率,優(yōu)化機關(guān)服務(wù)體制。四是加強機關(guān)效能建設(shè)。切實規(guī)范了工作人員服務(wù)行為,確保辦事效率高、業(yè)務(wù)水平強、行為好、服務(wù)態(tài)度佳,爭創(chuàng)一流的服務(wù)水平。五是完善考核監(jiān)督機制。我局將“六型機關(guān)”建設(shè)開展情況列入干部職工考核內(nèi)容,對敬業(yè)愛崗先進典型進行褒獎,嚴肅查處職工的違法違紀行為,不斷完善監(jiān)督機制,以此提高黨員干部重行風、抓行風、管行風的主觀能動性,督促指導各項工作落實到實處。

          三、對標定位,成績突出

          積極創(chuàng)新工作機制,加大依法綜合治稅力度,嚴格落實責任制,積極開展稅收檢查和清查,促進各項稅費及時足額繳庫。截止11月20日,全區(qū)全部財政收入完成11961萬元,占年初預算139.19%,同比增長171.04%,再創(chuàng)歷史新高,首次突破億元大關(guān)。

         。ㄒ唬┮劳小安菰鲁恰睘槎ㄎ弧=Y(jié)合財政實際,“對標先進”謀發(fā)展,“創(chuàng)先爭優(yōu)”選標準,著力構(gòu)建“以制度為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新為動力、以績效為目標”的高標準工作格局。在促進財政增收方面,我局在“高”上定標準;在預算執(zhí)行方面,從“嚴”上定標準;在開展后繼財源建設(shè)方面,從“扶”上定標準;在支出績效方面,在“好”上定標準。實現(xiàn)財政科學發(fā)展新跨越。

         。ǘ┓⻊(wù)大局促發(fā)展,推動創(chuàng)建見成效。我局在工作中,始終將創(chuàng)建工作是否深入作為首要標準,以創(chuàng)建活動推動財政工作,在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重,在醫(yī)療教育方面發(fā)揮財政職能、推動我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展。高效率、高質(zhì)量落實關(guān)系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進財政體制、機制和管理創(chuàng)新。提高預算編制質(zhì)量、提高預算執(zhí)行效率、保障財政安全規(guī)范高效運行。進一步提高財政管理科學化、精細化水平。

          (三)圍繞科學發(fā)展、富民強區(qū)總目標。我局從更好地發(fā)揮財政職能作用出發(fā),建立健全創(chuàng)新機制,營造創(chuàng)新氛圍,大力推進理財創(chuàng)新,大大激發(fā)了財政干部的創(chuàng)新潛能,使干部職工創(chuàng)新能力得到明顯提升,努力攻克財政工作中的各種重點、難點問題,提高了財政工作服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的水平。

          四、注重宣傳,營造氛圍,

          充分利用宣傳媒體,推進我局創(chuàng)先爭優(yōu)和三提升活動良性發(fā)展。通過設(shè)立意見箱,開辟并公布投訴電話、電子信箱,廣泛收集意見和建議,為“六型機關(guān)”建設(shè)工作搭建交流經(jīng)驗、互助提高、共同學習的平臺;通過開設(shè)專題、專欄等形式,積極宣傳我局開展活動取得的優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果,突出實效,增強我局健康向上的社會形象,營造良好的輿論氛圍。

          五、面對新形勢、新要求,目標需不斷提高

          我局通過“六型機關(guān)”建設(shè)活動的.開展,全局干部職工素質(zhì)明顯提高,工作作風明顯轉(zhuǎn)變,服務(wù)質(zhì)量明顯改善。面對出現(xiàn)的新形勢和新要求,我們將再接再厲,找準不足和薄弱節(jié),建立爭先創(chuàng)優(yōu)和“三提升”長效機制,把我局“六型機關(guān)”建設(shè)工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實好“四個結(jié)合”,在實際工作中找準 “六型機關(guān)”建設(shè)與每項具體工作的結(jié)合點。

          一是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與加強政策理論學習、提高業(yè)務(wù)理論水平相結(jié)合,堅持集體學習制度,樹立良好的學習風氣。

          二是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與改進工作作風、提高工作效率相結(jié)合,形成了作風扎實、辦事高效的工作機制。

          三是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與黨風廉政建設(shè)相結(jié)合,認真落實黨風廉政建設(shè)責任制。警鐘長鳴、防微杜漸,堅持政務(wù)公開,對熱點工作進行公開和公示,確保廉潔公正。

          四是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與行風評議、年終考核相結(jié)合。把各項工作分解細化到科室和個人,做到工作有指標、考核有量化,使“六型機關(guān)”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動更加具體化、形象化。

          通過開展六型機關(guān)創(chuàng)建活動,財政工作業(yè)績突出,成效顯著。我局連續(xù)四年獲得“全區(qū)民主評議”第一名,并多次獲得省、市有關(guān)部門的嘉獎,連續(xù)多年被區(qū)工委、區(qū)管委授予“黨風廉政建設(shè)先進單位”、“文明示范單位”、“先進集體”等榮譽稱號。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 11

          為加強臨武縣總工會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據(jù)《預算績效管理工作辦法》(湘財績[2015]15號)文件精神,本單位組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,本次評價遵循了“科學規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則,運用較科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對本單位2019年度部門整體支出的績效情況進行了客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況匯報如下:

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┲饕氊

          1.依據(jù)《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》的相關(guān)規(guī)定,指導全縣工會工作。

          2.依法代表和維護職工的合法權(quán)益。對有關(guān)職工利益的重大問題進行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)措施和制度的制定;對侵犯職工合法權(quán)益的重大事件進行調(diào)查并提出處理意見;參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

          3.貫徹執(zhí)行全國總工會、省總工會和市總工會代表大會的決議,依照法律和章程,組織和指導全縣各級工會履行“維護、建設(shè)、參與、教育”等社會職能,開展工會各項工作。

          4.加強工會理論政策研究,為各級工會提供理論政策服務(wù),研究指導工會組織自身改革和建設(shè),指導基層工會組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和相關(guān)的民主管理、民主監(jiān)督;建立健全并監(jiān)督落實協(xié)調(diào)勞動關(guān)系的制度。

          5.協(xié)助黨委做好各級工會領(lǐng)導班子和工會干部管理工作。研究制定工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃,并組織監(jiān)督落實。

          6.動員和組織全縣職工積極參加改革和建設(shè)。受縣人民政府委托做好勞模的推薦、評選和管理工作;負責全國勞模、全國“五一勞動獎?wù)隆、獎狀獲得者的推薦管理工作。

          7.代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,參與企業(yè)、事業(yè)和機關(guān)的民主管理。

          8.教育職工不斷提高道德素質(zhì)和科學文化素質(zhì),建設(shè)有理想、有道德、有文化、守紀律的職工隊伍。

          9. 承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

          主要負責俱樂部的日常管理,負責在俱樂部召開的各類會議的會務(wù)安排已以及外來劇團的接洽、安排演出事宜等服務(wù)工作。

          二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

          (一)機構(gòu)設(shè)置情況

          縣總工會設(shè)有4個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、組宣部、生產(chǎn)技協(xié)部、法律保障部?h總工會所屬單位2個:

          1.參照公務(wù)員法管理行政單位 1 個,即縣總工會本級。

          2.事業(yè)單位1個,即縣工人俱樂部。

         。ǘ┎块T預算單位構(gòu)成

          納入20xx年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:工人俱樂部。

         。ㄈ┤藛T情況

          縣總工會核定行政編制4名,機關(guān)事業(yè)編1名,工人俱樂部事業(yè)編制6名。實有13人,其中行政編制7人,事業(yè)編制6人 ,臨聘人員2人,退休人員9人。

          三、部門整體支出績效目標申報情況

          內(nèi)控制度:制定完善的內(nèi)部管理制度,加強部門內(nèi)部控制。制定規(guī)范的資金管理制度和費用報銷流程,保證各項資金的安全。

          預算控制、預決算公開:按預算用途、在預算總額范圍內(nèi)使用財政資金,并在規(guī)定網(wǎng)站上進行部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算公開。

          資產(chǎn)管理:加強資產(chǎn)的管理,杜絕資產(chǎn)流失。

          四、部門整體支出管理及使用情況

         。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。

          20xx年,本部門年初預算收入87.3萬元,其中:一般公共預算撥款87.3萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。

          20xx年,本部門年初預算支出87.3萬元。其中:一般公共服務(wù)73萬元,社會保障與就業(yè)支出7萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.7萬元,住房保障支出4.6萬元。

         。ǘ┦杖胫С鲱A算執(zhí)行情況。

          20xx年收入實際完成94.6萬元。其中:財政撥款收入94.6萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,經(jīng)營收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

          20xx年,本部門總支出94.6萬元。其中,基本支出完成94.6萬元,占100%。

         。ㄒ唬┛冃гu價目的

          本次自評的目的是了解本部門20xx年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升預算管理水平,保障更好地履行職責,提高公務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益,促進當?shù)亟?jīng)濟健康發(fā)展。

         。ǘ┛冃гu價實施過程

          本單位制定了部門整體支出績效評價的'工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領(lǐng)導小組、績效評價工作組,績效評價工作主要如下:

          1.核實數(shù)據(jù),對2019年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實,將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析。

          2.查閱資料。查閱2019年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。

          3.發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務(wù)對象、單位員工進行調(diào)查。

          4.歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。

          5.根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。

          6.形成績效評價自評報告。

          五、存在的問題和改進措施

         。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}

          1.管理制度不夠健全。對專項業(yè)務(wù)經(jīng)費沒有專門的項目資金管理辦法,因而,有些問題不能及時發(fā)現(xiàn)解決。

         。ǘ╉椖扛倪M措施

          1.制定項目資金管理辦法。要結(jié)合單位實際和業(yè)務(wù)特點,制定出臺專項工作經(jīng)費使用管理辦法。

          2.及時將有關(guān)文件送達財政局業(yè)務(wù)股室,以方便業(yè)務(wù)股室及時將指標追加給我單位。

          3.建立健全業(yè)務(wù)部門相關(guān)檔案管理。對于涉密項目應(yīng)當責令業(yè)務(wù)部門建立相關(guān)項目檔案,以彌補會計檔案中材料不全的問題。

          六、下一步改進工作的意見和建議

          (一)細化和完善評審指標

          根據(jù)獎勵工作的實際和發(fā)展的需要,針對申報項目的特點,在廣泛聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,參照相關(guān)指標,對評審指標進行細化和完善,制定更加科學、合理的評審指標,營造新的氛圍,突出項目的成效。

         。ǘ┙∪屯晟茖m椊(jīng)費管理規(guī)章制度

          開展相關(guān)調(diào)研活動,廣泛聽取意見和建議,進一步完善相關(guān)專項經(jīng)費管理辦法。

         。ㄈ┘訌娯斦С隹冃гu價結(jié)果的應(yīng)用

          將項目績效評價結(jié)果及整改意見等及時反饋給項目承擔單位,學習先進單位的經(jīng)驗和做法,促進預算績效管理的應(yīng)用和績效管理水平的提高。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 12

          20xx年度,按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝xx﹞3號)文件要求,狠抓各項工作落實,較好地完成了績效考核中的各項指標。對照考核標準,自查評分為滿分,具體情況匯報如下。20xx年xx市人防績效評估實施方案>方案>

          一、健全績效考核機構(gòu)

          成立以李紅星主任任組長,劉喜軍、蔣德富兩位副主任為副組長,廖旭民、周泉、丁凱、周湘峰、杜建田為成員的績效考核領(lǐng)導小組,下設(shè)辦公室,由廖旭民同志任辦公室主任,負責績效考核的日常工作和資料收集整理工作。

          二、年度績效考核指標完成情況

          (一)強化人防宣傳教育積極推進人防宣傳教育“五進四化”工作,即進機關(guān)、進企業(yè)、進學校、進社區(qū)、進媒體,社會化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份,巧借“兩會”開展宣傳。在“兩會”會場擺設(shè)人防宣傳展板,重點宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容;5月10日,首次召開人防宣傳教育進社區(qū)工作研討會。召集15個社區(qū)的主要負責人、人防專干、人防志愿者等40余人,參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室,聽取了桃花社區(qū)副主任就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗介紹,并進行了專項討論交流;5月12日,首次聯(lián)動社區(qū)開展“防災減災日”宣傳活動。在大井、桃花等9個社區(qū)設(shè)立防災減災集中宣傳點,發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用,采取講解常識、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式,宣傳成效明顯;10月底,高標準完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動室建設(shè),截至目前,已完成10個社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè),社區(qū)人防宣傳教育普及率達到66%;11月1日,在防空警報試鳴活動期間共向縣直機關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份,在城區(qū)公共場所張貼公告100余份;11月15日至18日,與縣教育局聯(lián)合組織人防知識閉卷考試。此次考試,采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實施、隨機抽考、交叉判卷的形式,對城區(qū)13所公立中小學生的人防知識撐握情況進行考核驗收,考核成績結(jié)合平時工作和資料臺賬情況,評比出3所中學、2所小學以及優(yōu)秀的教師與學生予以通報表彰;6月和11月份,宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓學員宣講人防知識,受到了學員們的一致好評;12月上旬,對大井等10個社區(qū)的人防宣傳教育情況進行全面考核驗收,評選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個社區(qū)予以通報表彰,并與劃拔的教育專項經(jīng)費掛鉤,從而達到了激勵先進、鞭策后進的.目的;年初以來,不斷拓展媒體宣傳渠道,在抓好本級網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上,致力向外媒宣傳。截至12月中旬,市級(含)以上新聞宣傳報道上稿數(shù)73篇,預計年底可完成85篇,遠超市辦指標25篇,可獲加分極限3分,走在全市人防系統(tǒng)的前列,實現(xiàn)新聞報道工作全市“五連冠”。

         。ǘ┘訌娙朔乐笓]通xx作

          3月底,按照湘防辦〔xx〕24號和邵防辦〔xx〕8號文件要求,加強人防機動指揮通信系統(tǒng)的維護管理,確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份,對警報系統(tǒng)進行了全面細致地維護改造,完善了警報維護管理檔案。5月上旬,整組了8支共計462人的人防專業(yè)分隊。從5月下旬開始,按照全省人防無線電短波通信訓練計劃要求,明確領(lǐng)導、指定專人,按時到達指定地點,架設(shè)天線,實現(xiàn)通信對接并開展訓練。8月20日,組織花瑤印象概念山莊進行了一次防空防災疏散演練,市人防辦指通科科長麻吉春等領(lǐng)導親臨現(xiàn)場指導,xx日報新聞攝影班20余名攝影愛好者進行了現(xiàn)場拍攝。11月1日,成功組織了縣城防空警報試鳴和九龍學校近7000名師生的防空防災疏散演練。11月25日,由劉喜軍副主任帶隊參加了全市人防機動指揮通信系統(tǒng)訓練,得到了組訓領(lǐng)導和參訓兄弟單位的一致好評。全年嚴格落實省人防辦《關(guān)于進一步規(guī)范人防機動通信系統(tǒng)管理的通知》要求,強化機動通信車輛使用管理,無違規(guī)事故發(fā)生。

         。ㄈ┩七M人防工程建設(shè)

          按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標,科學規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來,轉(zhuǎn)呈市辦審批的項目2個,分別是“人民醫(yī)院住院綜合大樓”和“友誼商住城”,報建面積近10萬㎡,其中人民醫(yī)院綜合大樓已報批結(jié)建人防工程xx㎡!俺胶邮兰摇苯Y(jié)建人防工程正在建設(shè)中,面積達10000㎡,預計年底前完成主體驗收。15054工程建設(shè),已累計投資800多萬元,完成了供地、用地藍線圖、平面方案設(shè)計、施工圖設(shè)計、財評、招投標及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù),預計年底前完成“三通一平”,并力爭開工建設(shè)。所有工程報批資料、圖紙、合同等檔案齊全,實行規(guī)范化管理,并按市辦要求及時準確報送人防統(tǒng)計報表。

         。ㄋ模┮(guī)范行政執(zhí)法工作

          堅持依法辦事,全力推進人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè),進一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份,對怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進行了執(zhí)法宣講工作,并對盛世豪園,桃城尚品等房地產(chǎn)項目依法下達了異地建設(shè)費征收通知書和催繳異地建設(shè)費決定書。7月份,進一步核查紫金大廈開發(fā)項目的報建面積和易地建設(shè)費金額,并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù),確保實現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。8月下旬,全省組織人防行政執(zhí)法培訓,我辦“突出四個強化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗做法得到推介,并在xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗之談”欄目中刊發(fā)。11月份,高標準完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理,受到了市辦領(lǐng)導的一致好評。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中,嚴格執(zhí)行上級部門制定的各項法律法規(guī),真正做到“法定職責必須為,法無授權(quán)不可為”,消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。

          (五)嚴格財經(jīng)管理制度

          一是做好財務(wù)基礎(chǔ)工作。嚴格遵守財務(wù)制度,及時準確地完成日常報帳、記帳及各項結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作,嚴格執(zhí)行財務(wù)預算,遵循?顚S迷瓌t,注意財務(wù)計劃的平衡。對照年初制訂的工作計劃,除日常財務(wù)報帳、核算等基礎(chǔ)工作外,還完成了條線及領(lǐng)導布置的重點工作。完成了財政決算的上報、人防國有資產(chǎn)清查統(tǒng)計表、人防綜合統(tǒng)計表、勞動工資統(tǒng)計報表及xx年度財務(wù)預算的編制上報工作。二是嚴格人防財務(wù)管理。做好經(jīng)費調(diào)度,加強對國有資產(chǎn)的增值保值意識,明確固定資產(chǎn)的使用及責任人。在15054工程款的支付上,保證每一筆支出都按程序按合同在財政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購方面也嚴格執(zhí)行政府采購制度,按照年初預算計劃,做到既節(jié)約資金又保證采購項目的質(zhì)量,如有特殊要求做到及時追加指標,完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費征收。嚴格執(zhí)行收費許可證規(guī)定的項目要求,做好收費數(shù)據(jù)核對工作。及時與財政相關(guān)股室進行對帳,做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。截止11月底,共收繳人防易地建設(shè)費289萬元,預計全年可完成400萬元。對于征繳的人防易地費嚴格按非稅管理要求,使用非稅票據(jù),全額繳入非稅賬戶。

         。┨嵘龣C關(guān)建設(shè)水平

          一是落實“一崗雙責”要求。辦主要負責人與各股室負責人,支部與各黨員之間都簽訂了黨風廉政建設(shè)責任狀,堅持黨風廉政建設(shè)常抓不懈。二是扎實開展“兩學一做”活動。堅持做到了學用結(jié)合、問題導向、領(lǐng)導帶頭。三是按照“基層黨建建設(shè)年”要求抓好黨建工作,改選了機關(guān)黨支部,并提請縣委批準設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺了最新“三定方案”。6月20日出臺隆政辦發(fā)〔xx〕14號文件,進一步明確了職責與機構(gòu)編制。五是加強干部作風建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標語,營造爭先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實行簽到記錄定時入柜和定期統(tǒng)計管理制度,為干部作風建設(shè)新設(shè)了一道“緊箍咒”,進一步促進了機關(guān)“準軍事化”建設(shè)。

         。ㄆ撸┖粚嵕珳史鲐毠ぷ

          山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村,按照精準扶貧要求,將每一項工作做實做好。一是強化組織建設(shè)。5月份,李紅星主任親自到駐村講黨課,增強了村組領(lǐng)導班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化,預計年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝,全年增收10萬余元。四是深入開展“手牽手心連心”結(jié)對幫扶活動。6月14日,李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶,采取“一對N”的方式,了解幫扶對象的生活現(xiàn)狀,分析致貧原因,制定脫貧措施,簽訂幫扶合同,并送上慰問金23500元。12月6日,我辦圓滿完成該村脫貧驗收自查工作,該村47戶119名貧困人口,年人均純收入均超過3026元,實現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙散村支部,也是我辦結(jié)對幫扶對象。9月20日,李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè),針對該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識化、硬件設(shè)施荒廢化等“四化問題”,找準突破口,制定整改方案,計劃籌措幫扶資金3萬元,力促該村支部早日進入健康發(fā)展軌道。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 13

          根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門開展20XX年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20XX﹞5號)要求,我單位對預算績效監(jiān)控工作高度重視,迅速落實,于20XX年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室,對項目支出進行績效監(jiān)控,現(xiàn)將我館20XX年上半年度的項目支出績效目標監(jiān)控情況報告如下。

          一、項目支出基本情況。

          長沙市檔案館20XX年度部門預算項目共計6個,截止至20XX年6月30日,各項目支出情況如下:

         。ㄒ唬╅L沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,其中財政撥款23.16萬元,其他資金0萬元。

          (二)檔案保管保護與搶救經(jīng)費:年初預算金額140.04萬元,其中財政撥款140.04萬元,其他資金0萬元。

         。ㄈn案征集費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。

         。ㄋ模n案編研費:年初預算金額8.57萬元,其中財政撥款8.57萬元,其他資金0萬元。

          (五)維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,其中財政撥款40.6萬元,其他資金0萬元。

         。┦袡n案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:年初預算金額50萬元,其中財政資金50萬元,其他資金0萬元。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          我館根據(jù)長沙市財政局《關(guān)于對市直預算部門開展20XX年預算績效監(jiān)控工作的通知》(長財績﹝20XX﹞5號),扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏,進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益,確?冃繕烁哔|(zhì)量完成。

         。ㄒ唬└叨戎匾,及時安排部署

          我館接到通知后,迅速開展工作,建立了由辦公室牽頭,各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機制,組織各部室對照年初設(shè)定的績效目標,自行開展績效監(jiān)控,由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報市財政局審核。

         。ǘ┥钊敕治觯伪O(jiān)控基礎(chǔ)

          在年初批復的績效目標基礎(chǔ)上,對各項目的資金支付進度、項目進展情況、績效目標完成情況等進行充分調(diào)查分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

          (三)匯總分析,加強結(jié)果應(yīng)用

          加強對各部室監(jiān)控工作的指導,規(guī)范填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內(nèi)容完備,對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強核實,確保報告內(nèi)容客觀公正,真實準確。目前我館已完成全部項目的監(jiān)控工作,并進行匯總分析,下一步將強化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項目的具體情況,對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改,確?冃繕巳缙趯崿F(xiàn),不斷提高財政資金使用效率。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

          1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:年初預算金額23.16萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元,1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項預計7月支付,全年預計執(zhí)行率100%。

          2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費:年初預算金額140.04萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元,1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。

          3.檔案征集費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。目前項目已啟動,預計款項8月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。

          4.檔案編研費:年初預算金額8.57萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行率0%。項目計劃8月啟動,預計款項8月—9月支付,全年預計執(zhí)行率100%。

          5.維修(護)費:年初預算金額40.6萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元,1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。

          6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:年初預算金額50萬元,年中預算調(diào)整數(shù)0萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元,1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項預計7月—12月支付,全年預計執(zhí)行率100%。

         。ǘ╉椖繄(zhí)行績效目標完成情況

          1.長沙市檔案館大樓安全運行維護費:為保證館大樓安全運行,保護館藏檔案安全,我單位今年對四樓和六樓的檔案庫房進行維修改造,目前已完成六樓庫房改造,預計下半年完成四樓庫房的改造。

          2.檔案保管保護與搶救經(jīng)費:按計劃推進智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進館力度、推進檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復。

          3.檔案征集費:至20XX年6月30日止,共接收市體育局等16家單位的檔案進館,案卷共計9815卷(2000年之前),歸檔文件2797盒計35297件(2000年之后)。實體檔案和電子檔案同步進館。為真實記錄人民代表大會制度在長沙的探索與實踐,健全與完善,對長沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集,已征集到照片6000余張,視頻65.2GB,文字資料若干。

          4.檔案編研費:持續(xù)推進檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國共產(chǎn)黨長沙市歷次代表大會實錄》展覽,計劃于八月份完成長沙記憶主題展第五展。

          5.維修(護)費:截止至6月30日,我單位已對數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進行維保,計劃下半年對長沙檔案信息網(wǎng)等三個項目進行維保。

          6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項目資金:我單位于20XX年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項目組進場開工,并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文,目前已完成著錄1254卷計48341條。

          四、存在的問題及其原因

          我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,在6個預算項目中,有4個預算項目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項目驗收合格后支付剩下部分。我單位各預算項目簽訂的合同一般約定初次支付35%的款項,因此目前支出比例偏低,需要等到下半年各項目驗收合格后支付剩余的`金額。

          五、有關(guān)建議及工作措施

          在績效目標的編制過程中,預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設(shè)置,但是業(yè)務(wù)人員對績效指標的設(shè)置理解不夠深刻,導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設(shè)置與實際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓,更好的推進我市的財政資金績效監(jiān)控工作。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 14

          一、項目支出基本情況

         。ㄒ唬┲饕毮苈氊

          1、組織貫徹執(zhí)行國家財稅法律、法規(guī)和方針政策,擬定全市財政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂市與區(qū)、縣(市)人民政府與國有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行,完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。制訂財政科學研究和教育規(guī)劃。

          2、執(zhí)行財政、財務(wù)、會計、國有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法;執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》。

          3、負責編制年度市本級預算草案并組織預算執(zhí)行;匯編全市財政收支預算,匯總?cè)胸斦倹Q算;受市人民政府委托,向市人大報告市本級預算及執(zhí)行情況,向市人大常委會報告決算;組織制定市本級經(jīng)費開支標準、定額草案,承擔審核批復部門(單位)的年度預決算責任,根據(jù)市人民政府授權(quán),依法對各區(qū)、縣(市)人民政府的預算執(zhí)行情況實施監(jiān)督。

          4、承擔政府非稅收入管理責任,按規(guī)定管理政府性基金;承擔審核市級行政事業(yè)性收費項目和標準責任,參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費標準;管理財政票據(jù),承擔彩票監(jiān)督管理工作。

          5、組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度,指導和監(jiān)督本級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作;制定政府采購相關(guān)制度并監(jiān)督實施。

          6、承擔控制社會集團購買力責任;管理財政預算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯。

          7、會同有關(guān)部門管理市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。

          8、負責審核部門預算項目支出和政府投資項目決算;推行重點工程項目的報賬管理;承擔農(nóng)業(yè)財務(wù)、財政支農(nóng)有關(guān)專項資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責任。執(zhí)行社會保障資金的財務(wù)管理制度。

          9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法,防范財政風險;承擔統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責任。按規(guī)定管理外國政府和國際金融組織貸(贈)款;承擔財稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

          10、負責管理全市的會計工作;指導財會人員培訓;指導和監(jiān)督注冊會計師和會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導和管理社會審計,負責對國有資本營運機構(gòu)委派財務(wù)監(jiān)督員。

          11、監(jiān)督財稅方針政策,法律、法規(guī)的執(zhí)行情況;組織實施本級財政支出績效評估工作。

          12、負責履行市級國有金融資本管理相關(guān)職責。

          13、負責牽頭編制國有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報告。

          14、負責全面實施預算績效管理相關(guān)工作。

          15、負責牽頭擬定政府購買服務(wù)政策并組織實施。

          16、承擔地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責。

          17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理職責劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

          18、將預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的監(jiān)督檢查職責劃入市審計局。

          19、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)編委核定,長沙市財政局本級內(nèi)設(shè)處室27個,所屬事業(yè)單位4個。內(nèi)設(shè)處室分別是:辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預算處、國庫處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會保障處、企業(yè)處、對外經(jīng)濟貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會計處、績效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理處、財政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購處、機關(guān)黨委(機關(guān)紀委)、離退休人員管理服務(wù)處。

          所屬事業(yè)單位分別是長沙市財政科學研究所、長沙市財政信息管理中心、長沙市資產(chǎn)評估管理中心,所屬事業(yè)單位因財務(wù)未獨立核算,納入長沙市財政局本級核算。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          我單位按照國家相關(guān)法律法規(guī),收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門統(tǒng)一核算,嚴格遵循先有預算、后有支出的'原則,確保預算編制完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準嚴格。預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

          20XX年具體實施的項目主要包括:會計管理及會計職稱考試專項、財政綜合改革專項、預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費、派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費、財政信息化建設(shè)及維護經(jīng)費、績效評價管理專項經(jīng)費。20XX年項目年初預算金額2733萬元,20XX年1-6月預算執(zhí)行金額883.49萬元,1-6月執(zhí)行率32%。

          (二)項目支出績效目標完成情況

          項目績效目標任務(wù)有序推進,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。1-6月部門預算項目支出總計883.49萬元,完成全年預算32%,其中:會計管理及會計職稱考試專項預算710萬元,1-6月支出91.88萬元,完成全年預算12.94%;財政綜合改革專項預算268萬元,1-6月支出100.63萬元,完成全年預算37.55%;預決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費預算92萬元,1-6月支出33.37萬元,完成全年預算36.27%;派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費預算3萬元,1-6月支出0.12萬元,完成全年預算4%;財政信息化建設(shè)及維護經(jīng)費預算460萬元,1-6月支出181.81萬元,完成全年預算39.52%;績效評價管理專項經(jīng)費預算1200萬元,1-6月支出439.41萬元,完成全年預算36.62%。

          四、存在問題及其原因

          預算績效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識;預算績效管理的專業(yè)水平有待進一步提高。

          五、有關(guān)建議及工作措施

         。ㄒ唬⿵娀冃в^念。加強宣傳引導,逐步建立并完善預算績效管理機制。

         。ǘ┘訌妼I(yè)培訓。加強業(yè)務(wù)交流等措施,加強隊伍建設(shè),幫助和促進單位財務(wù)人員提高政策理論水平和實際工作能力。

         。ㄈ﹥(yōu)化績效監(jiān)控流程。加強財務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù),簡化績效監(jiān)控報表和報告填報流程,減少監(jiān)控的工作量。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 15

          根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政資金績效自評工作的通知》要求,我局對市本級2018年度部門支付整體績效進行了自評,F(xiàn)就本單位的部門支出整體績效自評報告如下:

          一、部門概況

          1、機構(gòu)人員構(gòu)成

          懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱“市住建局”)為正處級行政單位,依照“三定方案”局機關(guān)屬于全額撥款行政單位。局機關(guān)下設(shè)辦公室、人事科、機關(guān)黨委、計劃財務(wù)科、城鎮(zhèn)建設(shè)科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、監(jiān)察室、房建開發(fā)科、科技與設(shè)計管理科等12個科室及4個納入預算的事業(yè)單位。即:懷化市建設(shè)工程造價管理站、懷化市燃氣管理辦公室、懷化市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館、懷化市城市建設(shè)管理監(jiān)察支隊。市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)行政編制為52名。市本級住建局現(xiàn)有在編48人,離退休58人,共計106人。

          2、主要職能

          懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是負責對全市建設(shè)工作進行綜合管理的市政府工作部門,其主要職責:

          (一)承擔牽頭推進新型城市化戰(zhàn)略的日常工作。擬訂全市推進新型城市化、城鄉(xiāng)建設(shè)、住房保障、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的規(guī)范性文件以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃及年度計劃并指導實施。進行行業(yè)管理。

          (二)承擔規(guī)范、監(jiān)督和管理房地產(chǎn)開發(fā)市場的責任。牽頭組織擬訂房地產(chǎn)開發(fā)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,提出房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)行業(yè)發(fā)展計劃;負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各縣(市、區(qū))房地產(chǎn)開發(fā)市場的管理。

          (三)承擔城鎮(zhèn)低收入家庭住房保障的責任。負責編制城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃及年度計劃并監(jiān)督實施;負責經(jīng)濟適用住房建設(shè)和管理。

          (四)承擔建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任。組織貫徹執(zhí)行工程建設(shè)實施階段的國家標準、全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標準及其相關(guān)的管理制度,制定和發(fā)布我市工程建設(shè)地方標準、市級工程建設(shè)辦法、地方定額及其具體實施辦法和管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行,指導監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價,負責發(fā)布工程造價信息,指導建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)的實施。

          (五)負責監(jiān)督和管理全市建筑活動。貫徹國家和省有關(guān)建筑業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)法律、法規(guī),制訂建筑行業(yè)改革方案并指導實施,擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織實施房屋和市政工程建設(shè)項目招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法,負責建設(shè)工程報建,負責建筑市場準入、工程招投標、勞保統(tǒng)籌、工程監(jiān)理、合同管理工作,組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、勘察設(shè)計咨詢企業(yè)參與省外和國際工程承包、建筑勞務(wù)合作。承擔全市房屋建筑和市政工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責任;負責建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗收備案工作,組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,負責實施各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工程抗震設(shè)防工作,指導城市地下空間的規(guī)劃、勘察設(shè)計、工程質(zhì)量安全及其開發(fā)和利用。

          (六)負責建筑施工企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等建設(shè)類企業(yè)的資質(zhì)管理。

          (七)負責國家、省、市重點建設(shè)項目施工階段的綜合管理、組織協(xié)調(diào)工作。

          (八)負責市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和一定規(guī)模的城市擴建和改建工程;負責市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)風景名勝區(qū)建設(shè)和城市綠化建設(shè),綠章的.管理;負責市本級規(guī)劃區(qū)內(nèi)和指導縣(市、區(qū))燃氣管理;負責市本級和指導縣(市、區(qū))建設(shè)檔案管理。

          (九)承擔規(guī)范和指導村鎮(zhèn)建設(shè)的責任。落實國家、省、市村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導實施,指導農(nóng)村住房建設(shè),指導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導省、市重點鎮(zhèn)的建設(shè)。

          (十)承擔推進全市建筑節(jié)能與建設(shè)科技進步的責任。組織制定全市建筑節(jié)能政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施,組織實施重大建筑節(jié)能項目。制定建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)政策,組織重大科技項目攻關(guān)和新技術(shù)開發(fā)利用,負責管理行業(yè)科技成果。

          (十一)負責市本級并指導縣(市、區(qū))城市建設(shè)執(zhí)法和房建開發(fā)執(zhí)法工作;承擔權(quán)限內(nèi)全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政復議職責。

          (十二)負責城建資金使用監(jiān)督和管理,負責市本級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費等建設(shè)行業(yè)行政規(guī)費的征收。

          (十三)負責全市建筑裝飾裝修行業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督和管理,負責裝飾裝修行業(yè)的執(zhí)業(yè)資格的審核。

          (十四)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,指導建設(shè)行業(yè)人才隊伍建設(shè)。負責建設(shè)系統(tǒng)職工隊伍的培訓和繼續(xù)教育工作,承辦專業(yè)技術(shù)職稱考評和行業(yè)職業(yè)資格管理的有關(guān)工作。負責全行業(yè)安全生產(chǎn)培訓和崗位技能鑒定工作。指導開展全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)方面的對外交流與合作。

          (十五)負責局機關(guān)和所屬事業(yè)單位的宣傳教育、機構(gòu)編制、干部人事、紀檢監(jiān)察、計劃生育、社會治安綜合治理、精神文明和法制建設(shè)工作;指導建設(shè)系統(tǒng)各行業(yè)學會、協(xié)會工作;負責管理下屬事業(yè)單位。

          (十六)組織實施農(nóng)村危房改造工作的職責。

          (十七)貫徹執(zhí)行國有土地上房屋征收的法律、法規(guī)和政策、擬定國有土地上房屋征收與補償?shù)闹虚L期規(guī)劃、年度征收工作計劃;擬定房屋征收補償工作相關(guān)配套辦法;負責房屋征收法律法規(guī)政策的宣傳、培訓工作;負責實施市人民政府承擔的市管項目及國家、省重點項目在懷化市區(qū)范圍內(nèi)國有土地上房屋征收與補償工作;負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督國有土地房屋征收與補償?shù)脑u估價格專家委員會工作;負責鶴城區(qū)項目征收補償方案的備案工作;對各縣(市、區(qū))的國有土地上房屋征收與補償工作實施指導。

          (十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

          二、部門整體管理及使用情況

          為了維護財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理工作,規(guī)范財務(wù)行為,根據(jù)《會計法》、《預算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》、中央、省、市財政部門的有關(guān)規(guī)定及通知要求,先后制定了《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局接待管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財務(wù)制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收支管理制度》、《懷化市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》,明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序,經(jīng)費預算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。針對“三公”經(jīng)費探索建立公用經(jīng)費標準定額體系。上述制度規(guī)定基本執(zhí)行到位。

          (一)基本支出

          自實行會計集中核算后,本單位除在支付局設(shè)立銀行存款賬戶和經(jīng)批準保留的存款賬戶外,不再開設(shè)其他任何帳戶。原則上統(tǒng)一使用公務(wù)卡刷卡消費公務(wù)支出業(yè)務(wù),在縣級及縣級以上地區(qū)不具備刷卡條件場所所發(fā)生,且單筆金額在1000元(含)以下的公務(wù)開支可暫不使用公務(wù)卡結(jié)算而使用現(xiàn)金結(jié)算。

          基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。20xx年度全年收入2906.56萬元,20xx年度全年收入3220.17萬元,與上年相比減少313.61萬元,減幅9.7%,主要原因是退休人員的工資由社保發(fā)放。20xx年度全年支出2625.99萬元,與上年相比減少43.68萬元,比上年減少1.6%。主要原因是嚴控支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2923.36萬元,上年數(shù)1,946.27萬元,比上年增加977.09萬元,增幅50.20%。主要是20xx年因為并帳導致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。

         。ǘ⿲m椫С

          項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,主要用于業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項等。20xx年我科室共爭取財政專項經(jīng)費639.15萬元,具體為歷史遺留辦工作經(jīng)費5萬元,筑博會工作經(jīng)費40萬元,施工圖審查服務(wù)費500萬元,“氣化湖南”燃氣專項整治經(jīng)費10萬元,《懷化市古村落保護條例》立法專項業(yè)務(wù)費20萬,裝配式建筑專題培訓費14.62萬,拆除主城區(qū)長期停工房建項目建筑機械設(shè)備及設(shè)施專項工作經(jīng)費40萬元,兩新組織基層黨建經(jīng)費9.53萬。共計947.15萬元,更好的保障了我局相關(guān)工作的順利開展。

         。ㄈ﹪揽亍叭(jīng)費”

          按照厲行節(jié)約、降低行政成本,提高資金的使用效率的原則,嚴控“三公”經(jīng)費支出,20xx年度“三公”經(jīng)費支出16.01萬元,與上年36.59萬元相比,減少萬20.58元,降低56.24%,主要原因是嚴格實行厲行節(jié)約、加強三公經(jīng)費的管理。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持一致。公務(wù)用車購置及運行維護費13.59萬元,與上年27.25萬元相比減少13.66萬元,降低50.13%;公務(wù)接待費2.42萬元,與上年9.14萬元相比減少6.72萬元,降低73.52% 。20xx年度因公出國(境)組(參)團0個;公務(wù)用車購置0輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次37次,接待人次305人。

          三、部門專項組織實施情況

          本單位無專項建設(shè)資金,僅專項工作經(jīng)費。專項資金?顚S。

          四、資產(chǎn)管理情況

          為確保來年更好實施新的政府會計制度,經(jīng)黨組會議研究通過后,聘請會計師事務(wù)所對我單位的資產(chǎn)及往來賬進行全面清查,為確保確保新舊制度有效銜接做好準備。

          本單位嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。對單位確需購置的固定資產(chǎn),由使用部門提出申請,分管部門的副局長簽署“擬同意購買”或“擬不同意購買”的意見后,報局長審批或由局黨組集體討論決定。對屬于政府采購的項目必須執(zhí)行政府采購。采購與驗收實行專人負責。對大宗、貴重物品,局領(lǐng)導必須親自參與驗收。

          對除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)實行“誰使用、誰維護”的原則;將責任落實到科室,對故意或者失職造成財產(chǎn)物資毀損的,應(yīng)照價賠償,情節(jié)嚴重的,另處被損財產(chǎn)價值的1到3倍的罰款。

          處置固定資產(chǎn)時,由財務(wù)人員到財政部門領(lǐng)取并填寫《國有資產(chǎn)處置審批表》一式四份,同時提供被處置資產(chǎn)的有關(guān)資料(包括被處置資產(chǎn)原始憑證復印件及有關(guān)證明等),按權(quán)限報分管副局長、局長審批或局黨組集體討論決定,并經(jīng)財政部門審批批準后進行處置。對固定資產(chǎn)以外的財產(chǎn)物資,由相關(guān)責任人員提出意見,報計財科審核后,按金額大小分別報分管副局長、局長審批。

          1、部門預算控制較好。財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率100%!叭苯(jīng)費未超本年預算和上年決算支出,“三公”經(jīng)費實際執(zhí)行控制良好。除積極主動壓縮“三公”經(jīng)費外,我局20xx年還嚴控打印費等辦公經(jīng)費。

          2、資產(chǎn)管理方面,建立了資產(chǎn)管理制度,定期進行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

          3、預算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,為完成年度工作任務(wù)提供了有效保障。

          五、存在的不足

          1、建設(shè)工作點多面廣,近年來,市財政對建設(shè)工作給予了大力支持,但預算執(zhí)行基本圍繞保人員工資,;具\轉(zhuǎn)進行。城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館收費減標,由252元/卷降至100.8元/卷。市建設(shè)工程造價管理站取消收費。工作經(jīng)費不能保證日常開支。

          2、差旅費開支偏多,20xx年差旅費支出50.87萬元。

          3、培訓費投入較少。我單位專業(yè)技術(shù)人員日趨老齡化,對青年干部的專業(yè)技術(shù)培訓缺乏。

          4、資產(chǎn)管理方面,對除車輛外其他資產(chǎn)的報廢、維修方面未制定切實可行的制度。

          六、下一步工作打算

          1、加大資金投入,建立無紙化辦公系統(tǒng),提高現(xiàn)有設(shè)備的使用效率。制訂計劃,采購服務(wù)器、辦公軟件,建立局域網(wǎng)。

          2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

          3、適當調(diào)整資金流向,適當加大差旅費、培訓費等投入,加強對縣市區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的指導和服務(wù)。

          4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴控“三公”經(jīng)費,進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 16

          一、項目的公益性和建設(shè)必要性

          1、項目的公益性

          學前教育作為我國學制的第一階段,基礎(chǔ)教育的有機組成部分,必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展,尤其是基礎(chǔ)教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應(yīng)小學的學習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續(xù)實驗研究發(fā)現(xiàn),對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應(yīng)方面的準備以及社會適應(yīng)方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應(yīng)和學習適應(yīng)等方面都有良好的發(fā)展,從而順利地實現(xiàn)由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務(wù)教育的質(zhì)量和效益,促進教育事業(yè)的良性發(fā)展。

          學前教育在世界范圍內(nèi)受到了普遍關(guān)注,許多發(fā)達國家積極采取措施,優(yōu)先發(fā)展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質(zhì)量上做了很多投入。項目的建設(shè),為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質(zhì)量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質(zhì),具有利于國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。

          2、項目建設(shè)的必要性

         。1)項目建設(shè)是全面建設(shè)小康社會,提高人民生活幸福指數(shù)的需要

          人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)的重要階段。學前教育事業(yè)是重要的社會公益事業(yè),辦好學前教育,關(guān)系廣大兒童的健康成長,關(guān)系千家萬戶的切身利益,關(guān)系國家和民族的未來。把發(fā)展學前教育納入經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理的學前教育公共服務(wù)體系,保障適齡兒童接受基本的、有質(zhì)量的'學前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數(shù)。

         。2)項目的建設(shè)推進民生和社會事業(yè)全面進步

          教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質(zhì)、促進人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發(fā)展、中華民族偉大復興,關(guān)鍵靠人才,基礎(chǔ)在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業(yè)的重中之重,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現(xiàn)代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發(fā)展民生事業(yè),實現(xiàn)全面建設(shè)小康社會奮斗目標、推動社會事業(yè)的進步,建設(shè)富強民主文明和諧的社會主義現(xiàn)代化國家具有決定性意義。

          (3)項目的建設(shè)服務(wù)于教育興城,以人為本

          堅持"優(yōu)先發(fā)展、育人為本、改革創(chuàng)新、促進公平、提高質(zhì)量"的工作方針,深刻理解"基本實現(xiàn)教育現(xiàn)代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列"的戰(zhàn)略目標,深刻理解"堅持以人為本、全面實施素質(zhì)教育"的戰(zhàn)略主題,深刻理解教育改革發(fā)展的重點任務(wù)和重要舉措,進一步增強做好教育工作的緊迫感和自覺性。要開展廣泛

          深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關(guān)心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設(shè)能夠提高幼兒教育服務(wù)水平,堅持以人為本,從實際出發(fā),完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎(chǔ)。

         。4)項目的建設(shè)是從實際出發(fā),切實改善中心小學附設(shè)幼兒園現(xiàn)狀的有力行動

          小學附設(shè)幼兒園房屋建設(shè)時間均已超過30年,房屋從構(gòu)造、結(jié)構(gòu)均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設(shè)幼兒園,校舍嚴重老化,設(shè)施整體陳舊的現(xiàn)狀已不能適應(yīng)當前社會發(fā)展的需要。為此,對該幼兒園以農(nóng)村一類園標準進行改建是非常必要的。

          二、項目經(jīng)濟社會效益

          1.經(jīng)濟效益分析

          本建設(shè)項目為教育設(shè)施項目,是以優(yōu)化教育資源配置,改善教育教學環(huán)境,全面加速教育強市創(chuàng)建進程,為社會生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設(shè)項目。

          項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,從外部環(huán)境上實現(xiàn)對當?shù)厣鐣l(fā)展的貢獻。

          2.社會效益分析

          本項目建設(shè)完成后,將極大地改善中心小學附設(shè)幼兒園教學用房不足、教學配套基礎(chǔ)設(shè)施落后的問題,擴大招生規(guī)模,減少生源流失,促進地區(qū)教育發(fā)展,推動當?shù)亟逃聵I(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會效益。

          綜上所述,本工程建設(shè)的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 17

          一、基本情況

          (一)項目概況

          1、立項背景

          根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于批復20xx年市本級部門預算的通知》文件安排20xx年度辦公租房專項資金83萬元,設(shè)立本項目。

          2、主要內(nèi)容及實施情況

          (1)項目主要內(nèi)容

          辦公租房專項資金使用范圍:主要用于辦公場所的租金,辦公場所物業(yè)管理費、公共能耗費及中央空調(diào)費,其他公用設(shè)施維護費。

          (2)項目實施情況

          辦公租房專項資金的使用,切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進行,有計劃對現(xiàn)有辦公場所進行維護,改善辦公環(huán)境,努力為職工營造良好的工作環(huán)境。

          3、資金投入和使用情況

          根據(jù)《南昌市財政局關(guān)于20xx年預算的批復》,項目預算資金為83萬元,實際支出83萬元,資金使用率為100%。

          (二)項目績效目標

          1、總體目標

          辦公租房項目經(jīng)費主要用于支付房租,為支隊正常開展工作提供場所保障,保證文化市場監(jiān)管活動的順利進行,促進文化市場健康有序發(fā)展。

          2、階段性目標

          20xx年度市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項經(jīng)費83萬元,該項目是年初下達項目資金預算時同時下達的,截止到20xx年12月31日資金全部到位。項目所有資金實行專款專用。項目支出均授權(quán)審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規(guī)范,會計核算結(jié)果真實、準確。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍

          1、績效評價目的

          通過對20xx年南昌市文化執(zhí)法支隊辦公租房專項資金的績效評價,進一步提高財政資金使用效益,合理分配財政資金。通過項目資金績效自評,全面、客觀地反映我支隊20xx年辦公租房專項工作執(zhí)行情況,綜合評價項目資金支出效率和效果,同時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在的問題及原因,提出對策建議。

          2、績效評價的對象和范圍

          20xx年度辦公租房安排投入83萬元專項資金的使用情況以及項目實施效果等。

          (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準

          1、績效評價原則

          整個績效評價工作遵循“合法依規(guī)、科學客觀、全面評價、提升績效”的十六字原則,組織開展項目支出績效評價工作。

          2、評價指標體系

          根據(jù)財政部《預算績效評價共性指標體系框架》等文件精神及本項目的具體特點,設(shè)置了合理可行的評價體系,包括投入指標(資金落實和使用指標)、產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標)、效益指標(社會效益和可持續(xù)影響指標)、滿意度指標等,具體詳見項目績效評分表。

          3、評價方法

          本項目績效評價主要采用的是結(jié)果比較法,即數(shù)據(jù)對比,標準和產(chǎn)出對照,同時輔以訪談、研討、審計等方法。

          4、評價標準

          采用計劃標準作為20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金項目支出績效評價標準,即以《20xx年度南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房專項資金績效目標申報表》設(shè)定的績效目標和我支隊20xx年工作計劃及20xx年度辦公租房專項資金項目預算作為評價標準,對20xx年度辦公租房專項資金績效指標完成情況進行比較。

          (三)績效評價工作過程

          1、前期準備

          (1)為完成此次績效評價工作,我支隊成立了20xx年專項資金項目支出績效評價工作小組,統(tǒng)一布置、協(xié)調(diào)和落實此次績效評價工作的開展。

          (2)組織項目實施部門深入學習財政部《關(guān)于印發(fā)<預算績效評價共性指標體系框架>的通知》(財預【20xx】53號)、市政府《關(guān)于印發(fā)<南昌市財政支出績效評價管理辦法(試行)>的通知》(洪府發(fā)【20xx】8號)、中共南昌市委南昌市人民政府《關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發(fā)[20xx]13號)和《南昌市財政局關(guān)于開展20xx年度市級部門財政項目支出績效評價工作的通知》(洪財辦〔20xx〕10號)文件,認真研究同時結(jié)合專項的實際,以及市財政局提出的績效評價指標設(shè)計要求,制定專項資金績效評價指標體系、分類績效評價個性指標及評價標準。

          2、數(shù)據(jù)采集和自評階段

          各項目相關(guān)部門認真做好基礎(chǔ)資料和相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理工作,根據(jù)收集的數(shù)據(jù)資料,詳細填報自評有關(guān)報表,并在5月10日前完成數(shù)據(jù)填報、收集、匯總工作,及時報至支隊專項資金支出項目績效評價工作小組。

          3、績效評價段

          項目績效評價工作小組對項目相關(guān)部門報送的資料進行仔細審核、歸類、整理、統(tǒng)計,并抽查部分銀行憑單、會計憑證、成果文件等,對確認后的數(shù)據(jù)、資料、圖冊、文件進行分析綜合,撰寫部門績效評價報告。按照要求及時報送主管局。

          4、整改落實階段

          部門績效評價工作結(jié)束后,及時對專項資金項目實施中存在的問題進行梳理,形成匯總分析報告,督促相關(guān)問題的整改。

          三、綜合評價情況及評價結(jié)論

          根據(jù)《20xx年度市支隊財政專項資金績效評價工作實施方案》,通過資金落實和使用指標、項目產(chǎn)出、項目效果、項目滿意度指標等方面項目實施進行了評價:自評得分為97分。

          四、績效評價指標分析

          (一)項目決策情況

          1、項目立項分析

          南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預算的編報工作,由辦公室組織實施,相關(guān)科室協(xié)助配合。項目經(jīng)費預算的編報和實施,結(jié)合相關(guān)科室業(yè)務(wù)職能或?qū)m椆ぷ,本著立項有?jù)、發(fā)展需要和財力可能的原則,依規(guī)編報項目支出預算和項目支出績效目標申報表,項目支出預算批復后,?顚S谩J兄ш犛忻鞔_的預算編制流程,確保預算工作的合理性、合規(guī)性。

          2、績效目標分析

          該專項資金于20xx年12月編報了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊辦公租房資金績效目標申報表》,并通過了市財政績效管理辦公室的審核。項目設(shè)定的績效目標主要依據(jù)是我支隊20xx年工作要點。項目績效目標與我支隊20xx年工作要點中的工作內(nèi)容具有較強的相關(guān)性。項目預期產(chǎn)出的效益和效果與項目完成后產(chǎn)生的正常業(yè)績水平接近。預算確定的項目投資資金83萬元。該項目績效目標已分解為具體的績效指標,并通過清晰、可衡量的指標值體現(xiàn)出來,與項目目標任務(wù)數(shù)相對應(yīng)。

          3、資金投入分析

          項目預算編制通過了科學論證,即通過了專家評審。項目預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,預算確定的項目投資資金量與工作任務(wù)相匹配。

          (二)項目過程情況

          1、資金管理分析

          (1)資金到位率:資金實際到位83萬元,預算資金83萬元,資金到位率100%。

          (2)預算資金執(zhí)行率:實際支出資金83萬元,實際到位資金83萬元,預算資金執(zhí)行率100%。

          (3)資金使用合規(guī)性:嚴格按照文件規(guī)定使用資金,做到?顚S。

          2、組織實施分析

          建立了較為完整的財務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審核制度,依據(jù)事業(yè)單位會計準則的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿、進行會計核算。確立了財務(wù)管理活動在單位負責人的領(lǐng)導下,實行“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理、分級授權(quán)”的財務(wù)管理體制。具體而言,財務(wù)管理工作如下。

          (1)制度建設(shè)方面。市支隊制定了《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊資產(chǎn)管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊預算管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊項目管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊收支管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊合同管理制度》、《南昌市文化市場綜合執(zhí)法支隊政府采購管理制度》等制度,著力抓好部門預算、資金使用、資產(chǎn)管理,嚴格遵守財經(jīng)紀律,有效使用資金,為支隊工作的正常運轉(zhuǎn)和長遠發(fā)展提供堅實支撐。

          (2)預算管理方面。首先,將預算資金合理地分配到使用部門掌握使用,實行經(jīng)費開支由使用部門按權(quán)限審批。其次,樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。

          (3)財務(wù)職責方面。辦公室對項目資金進行財務(wù)監(jiān)管,項目會計核算真實、準確和規(guī)范,各類會計核算資料提供及時;嚴格執(zhí)行支出審批制度,已完成項目及時進行決算與審計,項目形成的'固定資產(chǎn)及時登記入賬等情況。

          (三)項目產(chǎn)出情況

          項目實施過程中,切實可行地保障了日常辦公的穩(wěn)定和進行,有計劃對現(xiàn)有辦公場所進行維護,改善辦公環(huán)境,努力為職工營造良好的工作環(huán)境。

          1、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析

          20xx年,圍繞辦公租房費用實施質(zhì)量指標方面,對相關(guān)租房合同中規(guī)定使用項目資金預算支出達到的實際值均與原有制定預期值略有差距,優(yōu)良率、滿意率為90%,日后會加強與出租方溝通協(xié)調(diào),在電梯、空調(diào)、網(wǎng)絡(luò)使用等方面保障日常工作所需。

          2、產(chǎn)出時效指標情況分析

          因?qū)m椊?jīng)費項目屬于日常公用經(jīng)費支出范疇,主要評價是否按預算安排組織實施并且常年性業(yè)務(wù)能正常開展,實施時效為20xx年1月1日至12月31日,全年各項支出均能保證常年性業(yè)務(wù)正常開展。

          3、產(chǎn)出成本指標情況分析

          按成本預算控制,設(shè)置預期預算使用率100%,在保持相同預算資金支出數(shù)額情況下,盡可能擴大產(chǎn)出,實際使用率為100%。

          (四)項目效益情況

          1、社會效益指標情況分析

          主要圍繞從整體工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上保證了支隊執(zhí)法、培訓、教育等活動的正常開展,是否保障了支隊日常監(jiān)督檢查工作的開展。

          2、可持續(xù)影響指標情況分析

          支隊的文化市場監(jiān)管工作與市場其他參與主體密不可分,為企業(yè)、商家進行更健全的監(jiān)管、更完善的法規(guī)教育,是文化市場健康發(fā)展的有利保障,要保障相關(guān)涉案企業(yè)的后續(xù)整改到位率,鞏固執(zhí)法成果。

          五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

          (一)項目實施經(jīng)驗及做法

          1、進一步加強了預算管理,加大預算執(zhí)行力度,確保實現(xiàn)預算管理的科學化、公開化、透明化。在妥善使用財政資金的同時,開源節(jié)流,在爭取多渠道籌措資金的基礎(chǔ)上,樹立節(jié)儉辦公意識,科學合理有效地使用資金,為項目經(jīng)費使用工作提供堅實的支撐。

          2、全面提升了我支隊日常公用經(jīng)費的使用績效,強化了對各類業(yè)務(wù)費用支出的財務(wù)管理,有利于不斷改善支隊的辦公設(shè)施,優(yōu)化執(zhí)法隊伍,提升執(zhí)法水平,不斷提高辦公租房經(jīng)費使用質(zhì)量。

          3、樹立了以全面預算管理、績效評價管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念,使支隊的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式,逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績效評價的新型財務(wù)管理模式。

          (二)存在的問題及原因分析

          1、在目標設(shè)定方面,針對專項資金的目標實現(xiàn),由于項目本身屬于日常公用經(jīng)費類的資金,涉及難以量化的因素,部分定性與定量指標匹配缺乏可衡量性和時效性。項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺,相關(guān)人員配備還顯不足。

          2、在資金分配方面,項目資金預算的結(jié)構(gòu)與實際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。

          3、盡管我支隊希望增強項目的經(jīng)濟效益,但受項目單位性質(zhì)所限,按照要求進行文化市場監(jiān)管工作,因而難以體現(xiàn)經(jīng)濟效益。

          六、有關(guān)建議

          1、進一步完善績效管理制度,強化績效管理意識。提升項目資金管理人員的業(yè)務(wù)能力,配備相關(guān)人員專門負責項目支出運行管理。

          2、在資金分配方面,項目資金預算的結(jié)構(gòu)與實際支出的結(jié)構(gòu)有一定的差異。因此,應(yīng)根據(jù)項目活動、項目開支范圍、成本定額等有關(guān)資料來更精確的進行項目經(jīng)費預算,加強各部門的溝通聯(lián)系。

          3、業(yè)務(wù)管理方面,繼續(xù)加強業(yè)務(wù)學習,按季度對項目進行績效評價工作;加強落實問責機制,將項目工作完成情況作為部門績效考核的評價依據(jù),以提高部門工作的效率和效果。

          因我支隊既是用款單位又是績效評價單位,用款單位績效報告主要簡述項目的預算安排、績效目標實現(xiàn)情況和自評情況等內(nèi)容。逐步擴大績效管理范圍。在績效目標管理方面,繼續(xù)探索實施單位整體支出績效目標管理,施行整體支出評價。在項目績效評價方面,逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責制度,進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制,將績效結(jié)果向社會逐步公布,進一步增強我支隊績效管理工作的責任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預算的重要依據(jù),將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消,對執(zhí)行不力的單位的預算要進行相應(yīng)削減,切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

          七、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 18

          根據(jù)《關(guān)于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求,我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

          一、項目基本情況及自評結(jié)論

          (一)項目用款單位簡要情況。

          省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構(gòu)。主要職能是:組織和協(xié)調(diào)有關(guān)方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究,為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議;組織協(xié)調(diào)有關(guān)方面的力量,起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿;組織專家學者和實際工作者,開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋,組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作;加強對全省農(nóng)村改革試驗區(qū)試點的研究工作;收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)有關(guān)的省際、港澳臺和國外有關(guān)的信息資料;承辦省委、省政府交辦的其他事項。

         。ǘ╉椖繉嵤┲饕獌(nèi)容及實施程序。

          項目實施的主要內(nèi)容:一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作;二是組織召開省長與專家座談會,并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊;三是完成省委、省政府交辦的文件起草,領(lǐng)導講話稿等,并通過開展省內(nèi)、省外、出國(境)調(diào)研,撰寫研究成果報告,以《研究報告》和《領(lǐng)導參閱》等形式呈報省領(lǐng)導參閱;四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等,形成考察報告及政策建議;五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。

          為確保決策咨詢專項費項目保質(zhì)保量地完成,我中心嚴格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉椖抗芾怼R皇窃陧椖繉嵤┣昂蠖啻握匍_黨組會和專題會議,研究項目推進過程中出現(xiàn)的問題與困難,落實措施,提高項目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作,擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務(wù)管理,費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核,確保資金使用規(guī)范。

         。ㄈ╉椖孔栽u結(jié)果。

          根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定,我中心自評認為,決策咨詢專項費項目績效目標設(shè)置完整、科學、合理,資金管理規(guī)范,實施程序合法合規(guī),跟蹤監(jiān)管到位,有效發(fā)揮了財政資金的使用效率,自評總分93分。具體如下:

          1.績效目標設(shè)置情況。根據(jù)省財政廳有關(guān)編制xx年部門預算的要求,我們在編制決策咨詢專項費項目預算時,設(shè)置了績效總目標和階段性目標,績效目標明確、可量化,得分滿分20分。

          2.績效監(jiān)控情況。

          (1)資金管理方面:一是根據(jù)省財政廳批復的中心20xx年度部門預算,決策咨詢專項費預算500萬元,實際撥付到位500萬元,資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元,支出率46.48%,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元,資金支付情況不理想,結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多,扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出,年度內(nèi)沒有發(fā)生預算調(diào)整事項,但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題,扣2分。三是項目實行輔助核算,收支明晰,財務(wù)核算規(guī)范。資金管理自評14分。

          (2)事項管理方面:一是修改完善了項目管理制度;二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作,實行合同制管理,組織實施程序規(guī)范;三是項目跟蹤管理到位,各處室分工協(xié)作,由業(yè)務(wù)對口研究處負責課題進度跟蹤,組織專家評審,決策信息處匯總項目相關(guān)資料審核、報批,辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經(jīng)費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。

          3.績效結(jié)果情況。一是項目預算控制得力,不存在超預算的情況,但是結(jié)余資金較多,項目款項支付進度偏慢,扣2分。二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達到目標設(shè)置要求,但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢,結(jié)題驗收完成率不高,扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領(lǐng)導決策,資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟效益,促進廣東經(jīng)濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化,具備可持續(xù)性?冃ЫY(jié)果自評47分。

          二、績效表現(xiàn)

         。ㄒ唬┵Y金使用績效。

          20xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元,其中:公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題(合同金額合計241萬元),實際支付金額52萬元(公開招標課題經(jīng)費首期40%款項);召開省長與專家座談會23.13萬元;研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元;組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費用1.75萬元;從事項目輔助工作人員支出46.19萬元;專家咨詢費及勞務(wù)費等35.76萬元;辦公設(shè)備購置費等項目管理費支出44.53萬元。

          通過開展決策咨詢專項費項目,確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務(wù),決策咨詢研究工作取得明顯成效。20xx年中心共完成研究成果343份,其中《研究報告》43期,《領(lǐng)導參閱》165期;向省委、省政府專報材料9份;起草省政府文件1份,其他文稿118份(含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關(guān)部門各類征求意見函78份)。全年共有67份研究成果獲得省領(lǐng)導104人次重要批示,被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇,一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件,為我省經(jīng)濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻。

          (二)存在問題。

          項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的.主要問題:一是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大,項目預算支出完成率不高 ;二是項目支出用途不夠規(guī)范;三是個別決策研究課題進度偏慢。

          三、改進意見

          針對項目管理中存在的問題,擬實施的改進措施如下:

          一是進一步加強預算管理意識,切實提高項目預算編制的科學性、準確性,從源頭上抓好預算執(zhí)行工作;二是加強預算執(zhí)行管理,按照預算規(guī)定的費用項目和用途統(tǒng)籌安排支出,在預算金額內(nèi)嚴格控制費用支出,控制超支現(xiàn)象的發(fā)生;三是加快推進項目實施進度,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

          財政支出績效運行監(jiān)控報告 19

          為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》(宜財績[20xx]52號)文件下發(fā)后,我鎮(zhèn)財政所及時與各站所進行了銜接。結(jié)合實際,我鎮(zhèn)組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出有關(guān)賬目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我鎮(zhèn)整體支出績效自評報告如下:

          一、基本情況

         。ㄒ唬┎块T(單位)基本情況

          1.機構(gòu)設(shè)置:迎春鎮(zhèn)人民政府機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會管理辦公室、人口和計劃生育辦公室。以鎮(zhèn)為主管理的事業(yè)單位有城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃站、社會保障服務(wù)站、人口和計劃生育服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體廣播電視站、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站。

          2.人員構(gòu)成:迎春鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機構(gòu)管理部門核定編制人數(shù)為41人,其中:行政編制15人,工勤人員1人,事業(yè)編制25人。在職在崗人數(shù)49人,其中在職在崗工作人員49人。退休人員5名,遺屬撫恤人員5名,村級定員干部137人(其中在職村干部53人、退崗干部84人)。其中配備副科級以上干部10人,配備黨政實職領(lǐng)導9人。

          3.單位主要職責

         。1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責:

          ①貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

         、谟懻摏Q定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

         、垲I(lǐng)導鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織,支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

         、芗訌婃(zhèn)自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

          ⑤按照干部管理權(quán)限,負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

         、揞I(lǐng)導本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè),做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

         。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責:

          執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令。

          執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理,發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

          依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。

          為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

          保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護各種組織的合法權(quán)益。

          開展社會主義與法制教育,加強社會法制綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護社會秩序。

          推行計劃生育,控制人口增長,保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

          負責民政工作,發(fā)展社會福利事業(yè),做好社會保障工作,辦理兵役事項。

          承辦上級人民政府交辦的其他事項。

          設(shè)立人民武裝部,依法履行國防動員、民兵訓練、預備役管理等職能。

         。ǘ┎块T(單位)年度整體支出績效目標,省級專項資金績效目標、其他項目支出(除省級專項資金以外)績效目標

          目標1:保障干部職工工資福利待遇。

          目標2:保障政府工作正常運行。

          二、一般公共預算支出情況

         。ㄒ唬┗局С銮闆r

          我鎮(zhèn)20xx年度基本支出982.84萬元,其中:工資福利支出539.40萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)五險一金繳費;商品和服務(wù)支出427.32萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費及相關(guān)行政運行費用;對個人和家庭的補助16.12萬元,主要包括撫恤金、生活補助等;其他資本性支出0.00萬元。項目支出0.00萬元。

          (二)項目支出情況

          本單位20xx年度無項目支出。

          三、政府性基金預算支出情況

          本單位20xx年度無政府性基金預算支出。

          四、國有資本經(jīng)營預算支出情況

          本單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算支出。

          五、社會保險基金預算支出情況

          本單位20xx年度無社會保險基金預算支出。

          六、部門整體支出績效情況

          20xx年,我鎮(zhèn)積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表,我鎮(zhèn)20xx年度績效自評得分為98分。部門整體支出績效情況詳見附件3。

          七、存在的問題及原因分析

          1、預算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算。預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執(zhí)行力度還要進一步加強。

          2、因單位全額編制少導致經(jīng)費不足,績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差較大。

          3、公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。

          八、下一步改進措施

          針對上述存在的問題及對整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

          1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各站所的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。確保下?lián)苜Y金及時足額到位,便于及時有效使用,管理部門開展有效的使用情況跟蹤管理。

          2、加強財務(wù)管理,嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理,健全單位財務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。做好經(jīng)驗做法總結(jié),多與其他單位交流,不斷優(yōu)化完善內(nèi)控制度。

          3、完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。提升會計信息化水平,進一步規(guī)范和加強各類資產(chǎn)的會計核算,夯實資產(chǎn)核算的各項基礎(chǔ)工作,強化資產(chǎn)賬實相符,確保資產(chǎn)信息的'全面性、完整性和準確性。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

          4、對相關(guān)財務(wù)人員進一步加強培訓,特別要針對《預算法》《行政單位會計制度》《政府會計準則-基本準則解析暨新預算法下的預算管理》學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。

          九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

          根據(jù)預算績效管理要求,我鎮(zhèn)認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績效管理工作的有關(guān)要求,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。迎春鎮(zhèn)人民政府制定了《迎春鎮(zhèn)人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理實施意見》《迎春鎮(zhèn)預算績效管理工作實施方案》《迎春鎮(zhèn)預算績效年度報告管理暫行辦法》《迎春鎮(zhèn)預算績效管理工作考核辦法》等,建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

          十、其他需要說明的情況

         。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

          我鎮(zhèn)20xx年度機關(guān)運行經(jīng)費支出427.32萬元。

          (二)一般性支出情況

          20xx年本部門開支會議費1.41萬元,用于召開黨委政府擴大會議,內(nèi)容為研究項目資金撥付及使用情況;開支培訓費5.01萬元,用于開展脫貧攻堅扶貧工作對扶貧對象開展技能培訓以及青干班干部理論培訓等。

         。ㄈ┱少徶С銮闆r

          本部門20xx年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

         。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況

          截至20xx年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

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