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      2. 績效運行監(jiān)控報告

        時間:2022-12-19 12:31:49 報告 我要投稿

        2022年績效運行監(jiān)控報告(精選6篇)

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        2022年績效運行監(jiān)控報告(精選6篇)

          績效運行監(jiān)控報告1

          一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

          為深入推進實施預算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關于開展20xx年預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預算申報項目進行績效監(jiān)控,年初預算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。

          在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責任人在預算執(zhí)行中嚴格按照年初預算的績效目標使用資金,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調整變更資金用途或者挪作他用,做到?顚S,確保資金不偏離績效目標。

          二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

         。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

          我局20xx年具體實施的部門預算項目有23個,預算指標為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預算執(zhí)行情況具體如下:

          1、瀘定橋小學國配套營養(yǎng)餐項目預算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          3、瀘定中學國配套高中助學金項目預算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          4、瀘定中學國配套高中兩免資金項目預算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          6、成武小學國配套義務教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。

          8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          9、瀘定中學高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          11、瀘定中學縣配套兩免項目預算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;

          12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬元,該項目資金7月到位,已進入立項實施階段。

          13、城區(qū)第二幼兒園建設項目預算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;

          14、瀘定縣城區(qū)集中周轉房項目預算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;

          15、瀘定中學女生宿舍項目預算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;

          16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。

          17、二郎山片區(qū)寄宿制小學運動場、浴室及廁所建設項目預算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。

          18、冷磧小學運動場、浴室及食堂等建設項目預算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。

          19、尊師重教關愛基金項目預算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學期執(zhí)行完畢。

          20、瀘定縣四中運動場改造項目預算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%

          21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

          22、教育教學信息化建設項目資金預算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

          23、城區(qū)二幼設備采購項目資金預算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預付款,按合同支付。

         。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

          整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預算項目,對各績效項目都能做到應監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設定的績效目標有序正常推進,不存在偏離績效目標的情況。年初申報的32個預算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施,預計全年的績效目標任務都按照年初制定的計劃和指標全部完成。

          三、存在的主要問題及原因分析

          20xx年以來,我局全力推進全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預期目標,但也存在一些問題:

          (一)績效管理經(jīng)驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。

         。ǘ╊A算績效指標編制不夠準確。從實際執(zhí)行來看,年初預算績效指標設定不能準確評價項目的開展情況,需要加強文件學習,科學制定績效指標。

          四、下一步改進工作的舉措

          (一)加強學習,提升績效管理水平

          重視和加強財務管理能力建設,抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導,提高預決算管理水平,增強預算績效管理意識,提高項目績效管理水平。

          (二)加強監(jiān)控,推進項目執(zhí)行進度

          加強與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調,以年初設定的績效目標為導向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進程,在不偏離績效目標的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。

          1-8月份,年初申報的32個預算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預算項目資金未配備暫緩實施。

          五、其他需要說明的問題

          無其他需要說明的問題。

          績效運行監(jiān)控報告2

          一、項目建設情況

          XXXXX項目為XX公司自主研發(fā)項目,項目技術依托單位是XX大學,20xx年3月與XX大學簽訂了技術合作協(xié)議,公司具有完全獨立的自主知識產權,本項目三個系列的相關數(shù)控產品已于20xx年度已被國家知識產權局授予專利權,專利名稱和專利號分別為:

          公司按照項目要求,目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設立數(shù)控產品測控中心,使所有產品均能在產前、產中、產后得到檢測,從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經(jīng)完成,產品試制情況符合計劃要求,各相關部門分工合作狀態(tài)良好,進展較為順利。

          二、項目運行服務情況

          工程技術研究中心在近一年的時間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領域的帶頭作用,針對相關單位提供相關服務,如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品,相關技術人員多次上門調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設備的轉速和進給量,重新設計了主要夾具,調整了設備主軸轉速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術經(jīng)濟性。

          建立工程技術研究中心的目的,就是要形成適應市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術開發(fā)體系及其有效運行機制,提高企業(yè)的市場反應能力、協(xié)調、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場,國內的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具,價格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場服務確定加工方案,給予客戶最好最及時的技術服務,生產可以替代進口的高品質數(shù)控刀具。

          三、經(jīng)費使用情況

          中心采用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設四個主要研究方向,每個方向設2-3個學術帶頭人,學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發(fā)揮中心學術委員會的指導、監(jiān)督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分:

          1、項目產業(yè)化經(jīng)營收入;

          2、公司科技投入;

          3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。

          四、社會效益

          中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規(guī),對于安全質量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,xxxx年中心運行過程中,在安全、質量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關主管部門,如安監(jiān)、質監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè),生產技術處于國內先進水平,可以降低對國外產品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術水平,以其發(fā)揮高精度生產設備的最大制造能力,使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。

          工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術機會和市場機會相結合的角度對企業(yè)技術創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔技術創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。

          五、經(jīng)濟效益

          本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預計到20xx年6月完成部分產業(yè)化轉化工作,項目實施完成達產后,實現(xiàn)年新增產值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。

          六、存在的問題及建議

          目前中心運行良好,存在的問題主要就是:

          1、信息獲取困難,每年都要選派相關技術人員到許多的企業(yè)、學校、研究機構、展會等收集相關信息;

          2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大,時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

          績效運行監(jiān)控報告3

          一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

          為持續(xù)發(fā)揮績效評價導向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關于開展20xx年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金績效評價的通知》(金財農〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分管領導為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產管理服務中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進行抽查,認真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標自評表”給出的量化指標進行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。

          根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務量達到績效目標申報的任務量。產業(yè)類項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎設施類項目質量均達到相應標準并通過縣級驗收、后續(xù)管護已落實到位,明確了管護責任人;其他項目也均已實現(xiàn)預期目標。

          二、績效目標實現(xiàn)情況

          (一)產出目標實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農村道路建設里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

          為確保各項工作驗收審核嚴格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調度會,對各項工作進行總結,并指出當前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補漏工作,保證各項工作高質量完成,項目驗收合格率達到100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準率。

          20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進度有序完成,預計在計劃時間內完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達到100%,各項工作開展完成及時。

          20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預算內。

          (二)效果目標實現(xiàn)情況

          1、社會效益方面:提高公共服務水平,及時完成單位職能任務,提高單位公共服務水平,促進就業(yè),維護社會秩序,營造良好生產生活環(huán)境,促進社會和諧穩(wěn)定。

          2、經(jīng)濟效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農業(yè)產業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟項目帶動產業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟大幅增收,基礎設施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進一步得到提高。

          3、生態(tài)效益方面:全面提升農村人居環(huán)境質量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護生態(tài)平衡。

          4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機關和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責,服務人民群眾。

          (三)滿意度目標實現(xiàn)情況

          20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預期,服務對象和受益群眾滿意度均達到90%以上。

          三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

          基礎設施建設(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設計及施工符合現(xiàn)行的國家有關建筑設計規(guī)范和行業(yè)標準,項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結余資金0.7萬元,預算執(zhí)行率達到100%。

          效果目標方面:改善群眾生產生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

          四、績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度及趨勢分析

          20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進行,績效目標總體執(zhí)行情況較好,預期年底績效目標能全部實現(xiàn)。

          雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預算指標數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結轉152.28萬元,一般公共預算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預期年底全部支付完成。

          五、存在的主要問題及糾偏建議

          一是預算編制和執(zhí)行過程中的的科學性和嚴肅性還需要進一步加強;

          二是少數(shù)項目實施時間較長,導致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強資金使用管理,嚴格按照預算規(guī)定進行資金的審核、支付及財務核算;

          三要加強支出調度,開展項目建設進度和資金撥付進度實時監(jiān)控。

          六、其他需要說明的問題

          無

          績效運行監(jiān)控報告4

          根據(jù)《仁懷市預算支出績效運行監(jiān)控管理辦法》(仁財發(fā)〔20xx〕71號)的有關規(guī)定和《20xx年度預算績效管理工作方案》(仁財發(fā)〔20xx〕28號)的相關工作要求,我單位組織開展了20xx年度財政將資金績效運行監(jiān)控工作,排專項項目7個,金額共計464.00萬元,現(xiàn)將有關監(jiān)控工作情況報告如下:

          一、年度資金預算安排情況

          我辦20xx年年初預算安464.00萬元。

          二、資金使用情況及分析

         。ㄒ唬20xx年1-7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金52.57萬元,完成年初預算的11.00%。具體詳細情況:一是網(wǎng)絡辦公平臺維護及租用費18.96萬元,二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬元,三是應急值班工作費用11.26萬元,四是市政府電子政務中心工作費用0.18萬元。

         。ǘ╊A算執(zhí)行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符。因我單位預算安排專項項目資金集中在年底支付,故當前完成率不高,但按照項目資金支出計劃安排,在年底前均能完成。

         。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀冃Ч芾硪庾R,提高績效管理水平。一是強化主體責任意識,將績效管理與預算執(zhí)行有機銜接,積極推進預算績效管理,提升部門預算管理質量、部門績效管理水平;二是認真落實績效管理制度,提升績效自評質量,參照相關管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責和績效目標為基礎,合理細化設置績效指標,全面反映項目支出效益。

          績效運行監(jiān)控報告5

          一、部門概況

          (一)部門主要職責職能,組織架構、人員及資產等基本情況。

          1.部門主要職責

          德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

          1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規(guī)劃、政策措施并組織實施,對有關執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

          2、監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢,發(fā)布相關信息,進行預測預警和信息引導;協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關問題并提出政策建議;

          3、指導企業(yè)技術創(chuàng)新和技術改造,推進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級;

          4、按規(guī)定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產投資項目(主要指技術改造投資項目),承擔上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作;

          5、承擔全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規(guī)定;

          6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

          7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責,整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務局)承擔的鹽業(yè)行政管理職責,劃入縣工信局。

          (8)承辦縣政府交辦的其他工作。

          2、機構設置情況

          德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導和推動企業(yè)技術升級改造等工作,內設7個職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產業(yè)與信息化推進股、投資計劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務股。

          3、人員構成及編制現(xiàn)狀

          現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。

          4.資產情況

          截至20xx年12月31日,我單位資產總額(賬面凈值)208.35萬元,負債總額87.97萬元,凈資產120.38萬元。其中,流動資產199.96萬元,占資產總額95.97%;固定資產8.39萬元,占資產總額4.03%。

          二、當年部門履職總體目標、工作任務。

          1、強化運行調度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調度,對照下達的工業(yè)目標任務,做好運行調度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會議,每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          2、強化規(guī)劃引領,促進產業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè),發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產融對接平臺,各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。

          3、強化協(xié)調推進,推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設,完善重大工業(yè)項目調度機制,對于確定的重點工業(yè)項目,建立項目推進責任制,強化項目建設中突出困難和問題的解決,加快簽約項目早開工,開工項目早竣工,竣工項目早投產。優(yōu)化項目發(fā)展條件,項目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項目用能做到精打細算,一方面讓能耗指標用在刀刃上,另一方面進一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導金融機構加大重大項目的支持力度。

          4、強化精準服務,助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專精特新和小巨人項目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引,主動送政策上門,切實為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務,協(xié)調金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進、培育科技創(chuàng)新人才,對引進的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應切實幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點在技術創(chuàng)新等方面加大扶持。

          5、強化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產業(yè)轉型升級示范園兩個平臺,引進培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”,力爭每年實施戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項目,加快實現(xiàn)英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產業(yè)園項目建成投產,推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領先優(yōu)勢,加快產業(yè)上下游布局,大力推進整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點,壯大光伏產業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃,利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優(yōu)勢,提升電子信息產業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產業(yè)重點領域,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術中心,新增建設一批省市級創(chuàng)新平臺,加強創(chuàng)新成果產業(yè)化,提升產業(yè)核心競爭力。

          6、強化融合發(fā)展,推動產業(yè)升級。實施產業(yè)優(yōu)化升級行動,每年實施市級優(yōu)化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿,打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標的優(yōu)勢,組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè),進一步推進企業(yè)信息化進程,爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè);繼續(xù)推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作,爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網(wǎng)上云”工程,推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應用試點示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。

          三、當年部門年度整體支出績效目標。

          1、績效評價目的

          通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價,判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險,并提出合理建議。

          2、績效評價原則、依據(jù)、指標體系和方法

          在績效評價過程中遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照相關績效評價文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法,并結合本單位的具體情況,進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

          3、部門預算績效管理開展情況。

         。1)建章立制。按照相關文件要求,結合本單位實際,規(guī)范預算績效指標體系建設、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結果運用等工作流程,為預算績效管理提供制度保障。

         。2)加強預算績效目標管理?冃繕耸菍嵤╊A算績效管理的基礎和前提,是開展預算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

         。3)開展績效運行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中,充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運行為目的跟蹤監(jiān)控機制。

         。4)認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上,認真總結經(jīng)驗,進一步完善制度設計,規(guī)范評價流程。

         。5)強化結果運用,增強績效約束?冃гu價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發(fā)點,也是預算績效管理的根本,更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果,對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評價激勵與約束機制,信息報告制度,責任追究制度。

          四、當年部門預算及執(zhí)行情況。

          20xx年全年收入預算678.72萬元,其中一般公共預算撥款678.72萬元,政府性基金預算撥款0元,未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元,上年結余收入0元。

          20xx全年支出預算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元,占支出總預算55.35%;項目支出303.08萬元,占支出總預算44.65%。

          截至20xx年6月30日,1-6月預算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元,執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元,執(zhí)行率56.72%;項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的'原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

          五、部門整體支出績效實現(xiàn)情況

          1、成立績效評價組,初步了解基本情況,提請單位準備績效評價資料。

          2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

          3、滿意度調查和歸納匯總。現(xiàn)場抽樣進行滿意度調查,結合現(xiàn)場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總,形成績效評價報告。

          六、履職完成情況:

          從數(shù)量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

          1、產出數(shù)量指標情況分析

          20xx年,我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢,工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中,我縣工業(yè)指標綜合評分二次進入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元,同比增長14.4%;規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利潤總額35.37億元,同比增長10.81%;工業(yè)固定資產投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時,同比增長34.2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9.87億元,同比增長29.6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產出數(shù)量指標完成情況較好。

          2、產出質量指標情況分析

          畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產效益”綜合評價實施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段,在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進行綜合評價工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類,富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類,恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價工作的宣傳力度,做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質增效。

          綜上所述,產出質量指標完成情況較好。

          3、產出時效指標情況分析

          做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業(yè),發(fā)揮產業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產業(yè)示范基地,爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產業(yè)基地。落實好企業(yè)精準幫扶活動,摸清產業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產融對接平臺,各重點產業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制,積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業(yè)對接電商平臺,充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計劃時間內完成階段性工作,產出時效指標完成情況較好。

          3、產出成本指標情況分析

          工業(yè)項目支出成本控制在預算內,且符合國家或相關部門支出標準。

          七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論

          1、項目實施情況。

          一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內容。

          20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元,占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日,項目支出641.09萬元,執(zhí)行率211.53%。項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.

          截至20xx年6月30日,具體項目支出情況如下:

         。1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元,實際支出項目資金19.222萬元,執(zhí)行率48.66%。

          (2)20xx年度第三方購買服務(節(jié)能審查咨詢、紡織產業(yè)規(guī)劃)項目資金6萬元,實際支出項目資金6萬元,執(zhí)行率100%。

         。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險金等項目資金150萬元,實際支出項目資金120.9776萬元,執(zhí)行率80.65%。

         。4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元,實際支出項目資金15.121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項目預算。

         。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元,實際支出項目資金25.92萬元,執(zhí)行率46.87%。

         。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會工作經(jīng)費項目8萬元,實際支出項目資金2.4364萬元,執(zhí)行率30.46%。

         。7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬元,實際支出項目資金3.91萬元,執(zhí)行率32.58%。

         。8)20xx年礦產改制省屬國有企業(yè)費用項目資金190萬元,實際支出項目資金90萬元,執(zhí)行率47.36%。

          (9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項目資金523.82萬元,實際支出項目資金171.1981萬元,執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。

         。10)20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元,實際支出項目資金9.2377萬元,執(zhí)行率100%。

          (11)20xx年傳統(tǒng)產業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬元,實際支出項目資金172.5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

         。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬元,實際支出項目資金0.0737萬元,執(zhí)行率0.21%。

         。13)全縣高質量發(fā)展績效考評獎項目資金7.5萬元,實際支出項目資金4.5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項目預算

          2、績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。

          預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有13個,涉及資金1223.961萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元。預期實現(xiàn)的效果:進一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監(jiān)測、分析和調度,對照下達的工業(yè)目標任務,做好運行調度,加強研判分析,確保各項指標平穩(wěn)增長。堅持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計等有關部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會議,每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會的相關精神及要求,對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進行分析,對各項經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)的完成情況進行調度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

          差異情況分析:資金績效運行的整體質量較好,但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用,一年付一次,進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理,減少預算資金使用的隨意性,對預算的事前、事中、事后進行全過程控制,加大對預算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預算資金使用效率。確?冃繕藢崿F(xiàn)預期的效果。

          2、績效運行監(jiān)控結論。

          本年度開展的預算績效運行監(jiān)控,反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時,使用得當。

          八、問題、糾偏措施和建議

          1、存在的問題

         。1)、項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以,預算執(zhí)行率為56.72%。但項目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211.53%,項目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

         。2)預算支出明細科目編制不夠準確,預算實際使用過程中產生偏差,無法準確預計全年經(jīng)濟活動。

          (3)年初預算不夠準確,年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統(tǒng)計工作開展艱難。

         。4)根據(jù)實際情況,年初制定的采購計劃未完全實施,部分采購計劃推遲或取消。

          九、改進措施

          1、結合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收化因素,科學、合理地編制本年預算支出,根據(jù)項目資金下達時間及項目工作開展情況,及時撥付項目資金。

          2、科學嚴謹編制年度部門預算,細化部門預算內容,保證預算的精準性,通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金,提高資金使用效益。

          3、通過中期預算執(zhí)行情況合理調配資金,增強與各業(yè)務股室協(xié)調合作,提高項目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

          4、進一步細化年初采購項目,準確判斷采購項目必要性及合理性,在年初時合理預估政府采購金額。

          績效運行監(jiān)控報告6

          一、項目支出基本情況

          20xx年本單位項目支出預算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務及根據(jù)職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

          二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

          專項支出明確單位專項的分管領導,指定科室負責具體實施:一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執(zhí)行。各科室是預算執(zhí)行主體,負責本科室的預算執(zhí)行,并對執(zhí)行結果負責。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預算安排支出。二是預算在執(zhí)行中原則上不予調整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預算的,經(jīng)財經(jīng)領導小組和中心領導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關規(guī)定對預算執(zhí)行情況進行績效評價。

          三、績效運行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

          公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

          20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預算完成率為16.17%。

          1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

          2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

          3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

         。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

          截止6月底,共辦理招標備案項目130個,中標價108.58億元,其中公開招標項目119個,中標價104億元。

          一是加大評標亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進行復查。

          二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標方案和招標文件中的問題157條。

          三是加強開評標現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標人或代理公司對評標結果進行復核,以減少評標專家評標失誤引起的質疑投訴,提高評標公正性;嚴格評標項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

          四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

          五是發(fā)布了《關于規(guī)范招標代理機構規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的基礎上細化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進行了考評扣分處理。

          六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價子板塊,制定招標代理機構信用評價實施細則,并組織公司進行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標代理機構規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔,又保障了數(shù)據(jù)信息的準確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標代理公司的信息采集及打分評價。

          四、存在問題及其原因

         。ㄒ唬╆P于“招投標辦案工作經(jīng)費”:在預算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復及開標項目減少且所涉及的投訴無須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設備等借用問題以及其他調查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓工作等費用的開展和使用。

         。ǘ╆P于“保密檔案辦公設備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關于采購計算機系列產品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算,6月財政局按信創(chuàng)產品配置計劃進行批復,因采購信創(chuàng)系列產品非常嚴格,在市政采網(wǎng)備案流程復雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備,正在走采購流程。

          五、有關建議及工作措施

         。ㄒ唬┻M一步提高預算績效管理,從數(shù)量、質量、時效、成本、經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務對象滿意度等方面,綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標,同時對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?冃繕巳缙诒Y|保量實現(xiàn)。

         。ǘ┘訌妰炔靠刂疲訌娕c各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務工作水平。

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