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      2. 醫(yī)院開辦費事前績效評價報告

        時間:2022-12-19 11:16:36 報告 我要投稿

        醫(yī)院開辦費事前績效評價報告(精選6篇)

          在當下這個社會中,報告有著舉足輕重的地位,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編整理的醫(yī)院開辦費事前績效評價報告(精選6篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

        醫(yī)院開辦費事前績效評價報告(精選6篇)

          醫(yī)院開辦費事前績效評價報告1

          一、評估對象基本情況

          (一)項目概況

          1.項目名稱

          文水縣中醫(yī)院異地新建項目

          2.項目性質(zhì)

          新建項目

          3.項目性質(zhì)建設單位

          文水縣中醫(yī)院

          4.項目負責人

          張金旺

         。ǘ╉椖苛㈨棻尘

          1.中醫(yī)藥作為我國獨特的衛(wèi)生資源、潛力巨大的經(jīng)濟資源、具有原創(chuàng)優(yōu)勢的科技資源、優(yōu)秀的文化資源和重要的生態(tài)資源,在經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。隨著我國新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展,人口老齡化進程加快,健康服務業(yè)蓬勃發(fā)展,人民群眾對中醫(yī)藥服務的需求越來越旺盛,迫切需要繼承、發(fā)展、利用好中醫(yī)藥,充分發(fā)揮中醫(yī)藥在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中的作用,造福人類健康。但就目前來看,我國中醫(yī)藥資源總量供應仍然不足,中醫(yī)藥服務領域出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象,基層中醫(yī)藥服務能力薄弱,發(fā)展規(guī)模和水平還不能滿足人民群眾健康需求。

          文水縣中醫(yī)院成立于1985年10月,是省衛(wèi)生廳批準的首批全民所有制中醫(yī)院,建院37年來,在各級政府關心支持下,現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、預防保健、康復、教學為一體的二級乙等中醫(yī)醫(yī)院,是全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)療單位,擔負著文水縣城區(qū)及文水全縣的醫(yī)療衛(wèi)生重任。醫(yī)院現(xiàn)編制床位80張,實際開放50張,設有內(nèi)、外、婦、兒、肛腸、針灸理療、骨傷、腫瘤、檢驗、放射、心電圖、B超、病理、內(nèi)鏡、中西藥房、手術(shù)室、煎藥房等二十多個臨床醫(yī)技科室,其中中醫(yī)腫瘤專科是山西省中醫(yī)院腫瘤科協(xié)作共建科室,針灸理療科、肛腸科2018年確定為十三五期間省級重點?平ㄔO項目。目前,醫(yī)院占地面積2500㎡,現(xiàn)有建筑面積1800㎡,該建筑是原文水縣工業(yè)局辦公樓,建于上世紀七十年代末期,于1985年文水縣中醫(yī)院建院時縣委縣政府把該建筑轉(zhuǎn)于文水縣中醫(yī)院使用。可以說該建筑建造年限久遠,目前建筑陳舊,與二級乙等中醫(yī)醫(yī)院、編制床位80張不相匹配,門診、住院、檢驗、藥劑、辦公、藥械、后勤等擁擠在一起,造成門診與住院不能分離、有菌與無菌不能分離、傳染與非傳染不能分離,很難達到規(guī)范化操作,建筑設施不符合相關醫(yī)療機構(gòu)的建設標準,嚴重阻礙文水縣中醫(yī)院的發(fā)展。

          根據(jù)《呂梁市衛(wèi)生健康委員會關于進一步加強發(fā)熱門診感染防控工作的通知》(呂衛(wèi)函〔20xx〕14 號),按文件要求二級以上中醫(yī)院設立發(fā)熱門診,該院雖為二級中醫(yī)院,但基礎設施落后,空間狹小,位于西街居民區(qū),不符合感染防控要求,不具備設立發(fā)熱門診的條件。

          2.規(guī)劃及政策背景

          根據(jù)國家《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》、《中醫(yī)藥健康服務發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx 年)》、《山西省中醫(yī)藥健康服務發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx年)》、《關于印發(fā)全面加強縣域綜合醫(yī)改中醫(yī)藥工作意見的通知》文件精神,到20xx年末,統(tǒng)籌推進縣域綜合醫(yī)改中醫(yī)藥工作的運行機制全面建立,中醫(yī)藥服務能力顯著提升,力爭全省有60所縣級中醫(yī)院達到二級甲等以上水平,65%的縣(市、區(qū))創(chuàng)建成為省級基層中醫(yī)藥工作先進單位,“中醫(yī)館”建設覆蓋率達到70%,到20xx年,每個縣(市、區(qū))建所標準化公立中醫(yī)醫(yī)院且達到二級甲等以上水平,100%的縣(市、區(qū))創(chuàng)建成為省級基層中醫(yī)藥工作先進單位,社區(qū)衛(wèi)生服務中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)館全覆蓋,80%以上的村衛(wèi)生室能夠提供中醫(yī)藥服務。同時落實中醫(yī)傾斜政策,履行政府辦院責任,加大縣級中醫(yī)院的建設與扶持力度,沒有獨立設置公立中醫(yī)醫(yī)院的縣級政府,要將中醫(yī)院建設納入規(guī)劃,盡快建成,獨立設有公立中醫(yī)醫(yī)院,但未達到二級中醫(yī)醫(yī)院標準的縣級政府,要在中醫(yī)院人才招聘、人員待遇、設備購置、能力提升等方面給予支持,爭創(chuàng)二級甲等中醫(yī)院,基礎設施完善、服務能力較強的縣級中醫(yī)醫(yī)院要進一步提檔升級,力爭全省有20所縣級中醫(yī)院達到三級中醫(yī)醫(yī)院水平。

          3.形勢背景

          新冠肺炎疫情發(fā)生以來,在省委省政府的堅強領導下,全省各級各部門各單位有力地推動了疫情防控各項舉措落地落實。文水縣中醫(yī)院充分發(fā)揮中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合并重優(yōu)勢,服務大局、緊密配合,積極參與,在疫情防控中取得了明顯成效。為進一步做好疫情防控和醫(yī)療救治工作,加強中西醫(yī)結(jié)合,促進醫(yī)療救治取得良好效果,滿足人民群眾對中醫(yī)藥日益增長的需求,文水縣中醫(yī)院根據(jù)縣委、縣政府相關指標要求,提出了遷址新建文水縣中醫(yī)院項目。

         。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容

          本項目總建設用地面積為20008.48平方米,約30畝?偨ㄖ娣e30487.33平方米,由地上建筑面積23535.3平方米,地下面積6952.03平方米兩部分組成,床位設置為260張,符合《中醫(yī)院建設標準》(建標106-20xx)項目用地指標建設標準、床均建筑面積指標規(guī)定。

          1.文水縣中醫(yī)院醫(yī)療建筑面積

          1.1.建筑物概況

          本項目建設內(nèi)容包括住院綜合樓、門診醫(yī)技樓、感染樓、附屬用房等。

          1.2.項目構(gòu)成

          1.2.1規(guī)定要求

          根據(jù)《中醫(yī)院建設標準》(建標106-2008)第十三條,中醫(yī)醫(yī)院的用房由急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室和藥劑科室等基本用房及保障系統(tǒng)、行政管理和院內(nèi)生活服務等輔助用房組成。第十四條中醫(yī)醫(yī)院中藥制劑室、中醫(yī)傳統(tǒng)療法中心、大型醫(yī)療設備等項目的用房應根據(jù)需要合理設置,建筑面積單列。

          1.2.2中醫(yī)醫(yī)院基本用房及輔助用房組成內(nèi)容

          1.門診部:內(nèi)科診室、外科診室、婦(產(chǎn))科診室、兒科診室、皮膚診室、眼科診室、耳鼻咽喉診室、口腔診室、腫瘤診室、骨科診室、肛腸診室、老年病診室、中醫(yī)治療室、留觀室、搶救室、輸液室、針灸診療室、推拿診療室、康復診室、門診治療室、中心輸液室、中醫(yī)換藥室、體檢中心。醫(yī)護休息室、辦公室、護士站、收費室、掛號室、藥房、化驗室、放射室等。

          2.感染性疾病科:病房、診室、掛號、收費、化驗、放射、藥房。

          3.住院部:住院病房、產(chǎn)房等。

          4.醫(yī)技科室:檢驗科、血庫、放射科、功能檢查室、內(nèi)窺鏡室、手術(shù)室、病理科、供應室、營養(yǎng)部(含營養(yǎng)食堂)、醫(yī)療設備科、中心供氧站、核醫(yī)學科、介入室、核磁共振室、辦公室、休息室等。

          5.藥劑科室:中藥飲片庫房、西藥庫房、中藥調(diào)劑室、西藥調(diào)劑室、臨方炮制室、中成藥庫房、中成藥調(diào)劑室、周轉(zhuǎn)庫、門診藥房、住院藥房、中藥煎藥室、辦公室、休息室等。

          6.保障系統(tǒng):鍋爐房、配電室、太平間、洗衣房、總務庫房、通訊機房、設備機房、傳達室、室外廁所、總務修理、污水處理房、垃圾處置房、汽車庫、自行車庫等。

          7.行政管理:辦公室、計算機房、中醫(yī)示范教學培訓室、圖書室、檔案室等。

          1.2.3建設地點

          項目選址位于文水縣307國道東側(cè)、恩輝佳園南側(cè)、金鳳嘉園西側(cè)、則天大街西端北側(cè),用地規(guī)模約30畝,地理位置優(yōu)越,場地平坦,交通便捷,周邊市政條件良好。

         。ㄋ模╉椖抠Y金構(gòu)成

          項目建設總投資1.89億元,已爭取專項債券資金5000萬元,繼續(xù)積極爭取上級資金,其余由縣財政解決。

         。ㄎ澹┙ㄔO周期及實施計劃

          本項目建設周期預定為2.5年,自項目申報起至竣工驗收并投入使用。

          實施計劃如下:

          20xx年3月,完成可行性研究、立項工作;

          20xx年4月-8月,完成勘察、設計、施工圖、招投標工作

          20xx年12月-2023年6月,工程施工、竣工驗收。

          二、事前績效評估工作開展情況

          (一)評估目的及對象

          評估目的及對象為文水縣中醫(yī)院異地新建項目的事前績效產(chǎn)出指標、績效指標和社會滿意度指標。

         。ǘ┰u估思路及方式方法

          1.成立評估工作組

          評估組成員:

          組長:

          副組長:

          成員:

          2.制定評估方案及評估方式、方法

          按照評估對象概況、評估依據(jù)、評估目的、評估方法、評估內(nèi)容、必要的評估指標與標準、評估人員、評估時間及評估要求等制定評估方案,評估方法采用召開座談會方式及對比分析法進行評估。

         。ㄈ┛傮w目標:

          通過項目建設對健全和完善文水縣中醫(yī)醫(yī)療救治體系,全面提高縣中醫(yī)醫(yī)療水平,更好地擔負保護人民的身體健康具有積極作用。建成后可滿足人民群眾對中醫(yī)日益增長的社會需求,能夠滿足文水縣公共衛(wèi)生突發(fā)事件的防控需要,改善文水縣中醫(yī)院基礎設施。

          1.產(chǎn)出指標

         。1)數(shù)量指標:

          文水縣中醫(yī)院異地新建項目    1個

          住院綜合樓      9層  建筑面積  11581.65平方米

          門診醫(yī)技樓      3層  建筑面積    7694.5平方米

          感 染 樓      3層  建筑面積   3514.07平方米

          附屬用房等      1層  建筑面積   745.08平方米

         。2)質(zhì)量指標:工程驗收合格率100%,全部完成。

         。3)時效指標:本項目計劃工期為2.5年。

         。4)成本指標:

          a.成本控制:總投資18855.03萬元。

          b.平均建設成本:不超預算。

          c.成本費用:費用合理。

          2.效益指標:

          a.社會效益:在安全文明運營方面符合安全文明在社會責任方面可對社會產(chǎn)生積極影響;在重大事件配合方面能將交待事件及時完成。提高醫(yī)院服務能力,促進其健康持續(xù)發(fā)展,醫(yī)院經(jīng)營獲得業(yè)務收入的同時,健康的環(huán)境也為社會經(jīng)濟發(fā)展提供有力的保障。

          b.生態(tài)效益:在環(huán)境保護方面,建筑格局合理將大大減少患者在就診過程中的交叉感染,在建設過程中嚴格按照環(huán)保要求進行施工。

          c.可持續(xù)影響:發(fā)揮中醫(yī)藥服務在醫(yī)療體制改革中的作用,造福人類健康。

          3.滿意度指標

          (1)滿意度指標:

          社會公眾及就診患者滿意度≥90%。

          三、綜合評估情況與評估結(jié)論

          (一)立項必要性

          1.項目的建設是滿足文水縣公共衛(wèi)生突發(fā)事件防控的需要,本建設項目包括發(fā)熱門診在內(nèi)的感染性病房,平戰(zhàn)結(jié)合方式運作,戰(zhàn)時可用于收治感染性疾病患者,平時可為中醫(yī)院日常業(yè)務用房。當縣域出現(xiàn)公共衛(wèi)生突發(fā)事件時,可以根據(jù)防控需要用來全力收治或隔離感染性患者,充分發(fā)揮中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合的協(xié)同作用,積極參與疾病預防和救治,項目建成后將提高文水縣就醫(yī)資源和質(zhì)量,并為文水縣應急醫(yī)療救助提供充足保障。

          2.項目建設是滿足城鄉(xiāng)居民對中醫(yī)藥醫(yī)療服務的需要

          根據(jù)國家標準,縣級醫(yī)療結(jié)構(gòu)編制床位6床/千人,文水縣常住人口37.25萬人,應有編制床位約2235張,目前全縣僅有床位460張,其中按照《山西省中醫(yī)藥健康服務發(fā)展規(guī)劃(20xx-20xx年)》要求縣級中醫(yī)院0.55床/千人,應有編制床位約205張,不能滿足醫(yī)院發(fā)展及病人日益增長的需要。隨著社會和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,人們對健康水平的追求和對醫(yī)院設施、環(huán)境的需求也發(fā)生了深刻的變化,醫(yī)院的功能不再是單純追求治療疾病的唯一手段,還需要對亞健康人群進行提前干預,做到早發(fā)現(xiàn),早治療,營造一個方便、安靜、祥和、溫馨的環(huán)境。

          綜上所述,項目的建設是十分必要的。

         。ǘ┩度虢(jīng)濟性

          文水縣中醫(yī)院異地新建項目預算與績效目標相匹配,預算編制符合相關規(guī)定,編制依據(jù)充分,資金投入和使用過程中成本節(jié)約的預期水平和程度合理,資金使用、投入支出比例合理。

         。ㄈ┛冃繕撕侠硇

          文水縣中醫(yī)院異地新建項目有明確的績效目標,績效目標與我縣的長期規(guī)劃目標、年度工作目標相一致。該項目是縣委縣政府20xx年確立的民生實事之一,同時也是我縣“十四五”規(guī)劃的.重點項目。受益群體定位準確,為我縣城鄉(xiāng)居民?冃繕伺c我縣現(xiàn)實需求相一致,具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。

          (四)實施方案可行性

          文水縣中醫(yī)院異地新建項目建成后,醫(yī)院將能進行明確的功能分區(qū),門診與住院分開、有菌與無菌分開、傳染與非傳染分開,將為中醫(yī)藥技術(shù)推廣、技術(shù)培訓、科研教學等項目的開展提供充分的場所和工作環(huán)境,將徹底解決文水縣中醫(yī)院目前存在的諸多問題。項目設置床位200張,日門診最大接待量700人,將充分滿足文水縣患者的診療需求,使醫(yī)院的中醫(yī)藥事業(yè)向高標準邁進了一步,對振興文水縣的中醫(yī)藥事業(yè)將發(fā)揮出更大的作用。

         。ㄎ澹┗I資合規(guī)性

          積極爭取上級資金,其余由縣財政解決,目前已爭取專項債券資金5000萬元。資金來源渠道合規(guī),不存在法律風險。項目建設所需資金符合政策規(guī)定。

          (六)總體結(jié)論

          綜合上述績效評估情況,我們認為本次申請的上級及縣級項目資金績效目標指向明確,與相應的財政支出范圍、方向、效果緊密相關,評估過程經(jīng)調(diào)查研究及科學論證,符合實際。建議予以支持文水縣中醫(yī)院異地新建項目。

          四、評估的相關建議

          文水縣中醫(yī)院要嚴把資金收支關口,加強財政資金使用精細化管理,對縣財政撥付的資金要加強動態(tài)監(jiān)控,提升財政資金使用績效。

          五、其他需要說明的問題

          本項無其他需要說明的問題

          醫(yī)院開辦費事前績效評價報告2

          根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》(保財績〔20xx〕4號)文件精神,現(xiàn)將我院20xx年開展的公立醫(yī)院改革工作自查總結(jié)如下:

          一、項目基本情況

          我院在市委、市政府領導下,在市衛(wèi)健委的指導下,不斷健全和完善醫(yī)院內(nèi)部管部制度,積極探索現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,醫(yī)療服務體系能力明顯提升,為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,滿足廣大患者的診治需求,醫(yī)院加快診治效率,提高診療準確性,開展新醫(yī)療項目!侗I绞胸斦直I绞行l(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金的通知》(保財社〔20xx〕171號)、《保山市財政局關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕51號)文件精神,審議核定我院20xx年用于其他公立醫(yī)院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。

          二、項目績效自評工作開展情況

          前期準備、組織過程等相關情況。

          根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》(保財績〔20xx〕4號)文件要求,精心組織,保證質(zhì)量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作,召集相關業(yè)務科室安排部署,確保自評結(jié)果真實、準確、客觀,禁止弄虛作假;明確任務分工,加強督促指導。按照項目資金誰使用,誰負責的原則,由醫(yī)院財務科負責績效評價的組織實施和監(jiān)督,以各業(yè)務科室為主開展績效評價工作,參照績效評價指標體系,認真準備相關資料,深入客觀進行分析評價,高質(zhì)量地完成項目績效評價工作。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1.項目資金到位情況。

          20xx年1月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央財政補助資金10000元(保財社〔20xx〕1號),20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)第二批結(jié)算補助資金300000元(保財社﹝20xx﹞171號),20xx年4月收到20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金1200000元(保財社〔20xx〕51號)。

          2.項目資金執(zhí)行情況。

          截止20xx年12月31日,該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元;用于差旅費10000元;用于信息網(wǎng)絡及軟件購置更新1200000元。

          3.項目資金管理情況。

          在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、會計核算制度等相關管理制度,確保項目預算資金按用途做到?顚S茫沤^違規(guī)使用資金,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況;加強跟蹤問效,提高資金使用效率,服務醫(yī)療衛(wèi)生服務事業(yè)的發(fā)展。

         。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

          1.產(chǎn)出指標完成情況。

         。1)數(shù)量指標:

         、儋徶迷O備數(shù)量年初目標值為1個,20xx年完成數(shù)量1個,完成年初目標值。

         、诠⑨t(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫(yī)療收入比例年初目標值為50%,20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占醫(yī)療收入比例為49.62%,未完成年初目標值。

          (2)質(zhì)量指標:

         、衮炇胀ㄟ^率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

         、谫徶迷O備利用率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

          ③公立醫(yī)院平均住院日年初目標值為44.10天,20xx年完成41.86天,完成年初目標值。

         。3)成本指標:公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出(不含藥品收入)年初目標值為120元,20xx年完成119.81元,完成年初目標值。

         。4)時效指標。

          設備部署及時率年初目標值為100%,20xx年完成100%,完成年初目標值。

          2.效益指標完成情況。

         。1)社會效益指標:

          ①公立醫(yī)院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元,20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元,20xx年較20xx年增長幅度為2.08%,未完成年初目標值。

         、诠⑨t(yī)院出院者平均醫(yī)藥費用增長比例年初目標值為較上年降低,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為11880.71元,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用為12606.87,20xx年出院者平均醫(yī)藥費用的增長率為-5.76%,完年初目標值。

         。2)經(jīng)濟效益指標:

          設備采購經(jīng)濟性年初目標值為及時性、合理性,20xx年完成目標值,完成年初目標值。

         。3)可持續(xù)影響指標:

         、僭O備使用年限年初目標值為5-8年,20xx年購買設備使用年限6年,完成年初目標值。

         、诠芾碣M用占公立醫(yī)院業(yè)務支出的比例年初目標值為20%,20xx年完成18.92%,年初目標值已完成。

          3.滿意度指標完成情況。

          ①使用人員滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

         、诠⑨t(yī)院職工滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

          ③公立醫(yī)院門診患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

         、芄⑨t(yī)院住院患者滿意度年初目標值為≥90%,20xx年完成95%,完成年初目標值。

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

          項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,不斷提升重大公共衛(wèi)生服務水平。

          五、績效自評結(jié)果

          項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93分,自評為優(yōu)。

          六、結(jié)果公開情況和應用打算

          按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務,接受社會監(jiān)督。

          在以后的工作中,我院一方面將充分應用自評結(jié)果,促進項目管理工作,完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,提高資金使用效率;另一方面增強單位的績效評價主體責任意識,切實加強項目整改落實,推動績效評價結(jié)果與預算安排相結(jié)合,加大評價結(jié)果向社會公開的力度。

          七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

          我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”精神,以及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)﹝2018﹞34號)、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(云發(fā)﹝20xx﹞11號)相關要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。

          通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監(jiān)管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高單位理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務水平。

          八、其他需說明的問題

          無。

          醫(yī)院開辦費事前績效評價報告3

          一、部門(單位)基本情況

         。ㄒ唬└艣r。包括主要職責職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門(單位)履職總體目標、工作任務。

          武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國道貫穿而過,距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫(yī)療設備有B超、心電圖機、心電監(jiān)護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業(yè)設備、急診急救搶救設備等,下設綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗科,超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務科室,能開展簡單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務、各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張,病床使用率達80%以上,主要進行基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務。

          全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個行政村(其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地,其醫(yī)療服務由衛(wèi)生院負責實施與開展),設立村衛(wèi)生室9家,村醫(yī)18人,擔負著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務以及其他公共衛(wèi)生服務工作。

          納入20xx年部門預算編報的單位共1個,即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院,為財政全額撥款的事業(yè)單位。

          在職人員編制17人,其中:事業(yè)編制17人。在職實有17人,其中:財政全供養(yǎng)17人。

          離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

          車輛編制1輛,實有車輛1輛。

          當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī);進一步保持醫(yī)療業(yè)務穩(wěn)定增長;進一步完善各項管理制度,規(guī)范醫(yī)療行為,確保醫(yī)療安全,提高醫(yī)療質(zhì)量,確;颊邼M意;提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為,推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展,全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務項目的各項任務指標;統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項服務能力提升工作。

         。ǘ┎块T預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

          按照“統(tǒng)一領導、分級管理;積極試點,穩(wěn)步推進;程序規(guī)范,重點突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培育績效文化;緲(gòu)建起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系,有效促進了財政資金使用績效的提高。

          項目資金績效目標申報實現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,實現(xiàn)預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理,共申報績效目標6個,涉及財政資金111.44萬元。

         。ㄈ┎块T整體支出績效目標設立情況。

          進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況;部門資金投入、預算執(zhí)行和管理情況;為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施;部門職責履行情況及效果;部門開展預算績效管理情況;社會公眾滿意度等方面進行綜合評價,全面反映我院整體支出情況。

          推進績效信息公開。加強預算績效信息發(fā)布管理制度建設,完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網(wǎng)站公開,逐年擴大向社會公開績效信息的范圍,回應社會關切,接受社會監(jiān)督。

         。ㄋ模┎块T整體收支預算及執(zhí)行情況。

          我院20xx年年初預算344.09萬元,其中基本支出預算232.65萬元,項目支出預算111.44萬元;局С鰧嶋H執(zhí)行232.65萬元,用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出等;項目支出實際執(zhí)行111.44萬元,本年共申報績效目標項目6個,分別是基本公共衛(wèi)生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。

         。ㄎ澹﹪揽亍叭(jīng)費”支出情況。

          武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

          20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與20xx年一致,主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。

          二、績效評價工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu價的目的。

          通過項目績效自評,了解資金使用是否達到了預期目標,資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗預算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

         。ǘ┳栽u組織過程。

          1、前期準備。

          根據(jù)《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》,單位領導高度重視,確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓,結(jié)合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情況。

          2、組織實施。

          根據(jù)年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評,撰寫自評報告。

          三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

          (一)投入管理情況

          本年度共投入344.09萬元,其中基本支出232.65萬元,項目支出111.44萬元,共申報績效目標項目6個。

         。ǘ┞穆毻瓿汕闆r

          門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加;基本醫(yī)療服務水平及基本公共衛(wèi)生服務水平顯著提高;確保在本年度完成各項指標工作;基本費用總成本控制在344.09萬元左右。

          (三)履職效果情況

          確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務及基本公共衛(wèi)生服務工作的順利開展。

         。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響

          體現(xiàn)政策導向,保障基層衛(wèi)生工作長期平穩(wěn)進行;努力提升相關部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務及基本公共衛(wèi)生服務工作的滿意度。

          四、存在問題及整改情況

         。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析

          1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前,部門預算編制要求功能科目細化到項級,經(jīng)濟科目細化到款級,但在實際編制過程中,由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點,造成實際支出與預算編制不符,需要對預算進行調(diào)整。

          2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后,我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌,財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

         。ǘ┱那闆r

          一是增強部門績效管理意識,強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓,培訓內(nèi)容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結(jié)果應用等方面,增強部門人員預算績效管理意識,提高預算績效管理工作質(zhì)量,進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規(guī)范化管理,增強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數(shù),統(tǒng)籌安排,合理配置,不斷完善支出結(jié)構(gòu),提高資金使用率,進一步完善預算管理體制,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標完成。

          五、績效自評結(jié)果應用和公開情況

          績效考核定在一定期間內(nèi)科學、動態(tài)地側(cè)重工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考核標準,對員工進行評定,以進一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性,提高員工工作效率和基本素質(zhì)。

          績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況,通過對下級在考核期內(nèi)的工作業(yè)績、態(tài)度以及能力的評估,充分了解醫(yī)院職工的工作績效,并在此基礎上制定相應的薪酬調(diào)整、人事變動等激勵手段。

          六、主要經(jīng)驗和做法

          不斷健全完善各項預算管理制度,根據(jù)新形勢和新要求,結(jié)合不斷出臺的各項制度,制定和修訂預算管理的各項制度,強化資金的預算、管理和使用,正確執(zhí)行財務制度,嚴格按照政府會計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規(guī),確保資金?顚S,切實發(fā)揮資金使用效益,加強績效管理,落實資金管理措施,加強事前審核,達到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實做到規(guī)范理財,實行動態(tài)管理,定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。

          七、其他需說明的情況

          無

          醫(yī)院開辦費事前績效評價報告4

          一、基本情況

         。ㄒ唬╉椖扛艣r。

          武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項目6個,項目預算合計167.29萬元,項目支出123.17萬元,具體如下:

          1、國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預算28.21萬元。

          2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項、婦幼衛(wèi)生、考核等財政預算66.75萬元,非同級財政撥款25.24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬元。

          3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財政預算5.51萬元,非同級財政撥款12.9萬元。

          4、重大公共衛(wèi)生項目。根據(jù)國家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬元,非同級財政撥款0.31萬元。

          5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險)或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策,財政預算3.84萬元。

          6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助,財政預算6.48萬元。

          7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元,主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設費用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓費0.46萬元。

         。ǘ╉椖靠冃繕恕

          1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施國家基本藥物制度;對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施;通過每年對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度補助資金的投入,完善財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)運行的補助政策;鞏固基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;加強基層醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生服務體系建設,不斷提升服務能力和水平,筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)底,實現(xiàn)醫(yī)改“;尽娀鶎、建機制”的目標。

          2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目。確;竟残l(wèi)生服務各項任務完成;貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上,非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上,免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上,農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達90%以上,營養(yǎng)包目標人群覆蓋率達80%以上,4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上,地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為,推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展,加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理,把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內(nèi),全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理、結(jié)核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務各項任務目標。

          3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務,力爭將簽約服務擴大到全人群,形成長期穩(wěn)定的契約服務關系,基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務制度全覆蓋,建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達到100%,為健康當離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目,為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結(jié)核等患者,提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預等綜合服務,并逐步擴大病種。

          4、重大公共衛(wèi)生項目。做好艾滋病監(jiān)測、檢測,推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略,開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理,開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作,完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務,做好預防母嬰傳播工作,為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現(xiàn)“3個90%”艾滋病防治目標,并持續(xù)鞏固。

          5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險)或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策。

          6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。

         。ㄈ╉椖拷M織管理情況。

          項目管理中嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律制度,做到各司其職,相互監(jiān)督、相互制約。項目預算、經(jīng)費收支、財務票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務經(jīng)費由各開展相關工作的業(yè)務部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關制度,重大項目實施報院務會討論決定相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

          二、績效評價工作開展情況

          (一)績效評價目的、對象和范圍。

          強項目預算績效管理,強化支出責任,建立科學合理的財政支出評價管理體系,提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。

         。ǘ┛冃гu價原則、依據(jù)、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

          1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則,采用比較法,定量與定性相結(jié)合的辦法。

          2、績效評價依據(jù)!段涠ǹh人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(武政發(fā)[20xx]4號),《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績〔20xx]3號),《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》(武財績[20xx]4號)。

          3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。

          4、績效評價方法。根據(jù)20xx年財務資料數(shù)據(jù)進行評價,按評價程序出具評價報告。

          5、績效評價標準?冃гu價預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標為標準。

         。ㄈ┛冃гu價工作過程。

          財務科根據(jù)年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批,撰寫自評報告。

          三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關評分表)

          (一)績效評價綜合結(jié)論。

          經(jīng)綜合評價,武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目評價等級為“優(yōu)”,項目達到預期成果。

          (二)績效目標實現(xiàn)情況等。

          本著專款專用原則,強化績效理念,切實提高資金使用效益,20xx年項目資金支出123.17萬元,6個項目本年年初預算均全部執(zhí)行,部分非同級財政撥款經(jīng)費未全部使用是因為四季度基本公共衛(wèi)生結(jié)算資金還未最終考核撥付村衛(wèi)生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結(jié)束等,基本實現(xiàn)績效目標。

          四、績效評價指標分析

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。

          我單位針對20xx年專項經(jīng)費編制了預算項目績效目標,分別從項目的數(shù)量目標、質(zhì)量目標、時效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等幾個方面,結(jié)合我單位職能,通過驗證項目的可操作性,量化、設計項目的績效考核指標。

         。ǘ╉椖窟^程情況分析。

          所有項目專款專用,達到預期效果。

         。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。

          我單位項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應、滿意度指標進行了評價,各個指標都完成了年初預算,目標值達到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務能力持續(xù)增強。

         。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。

          為轄區(qū)內(nèi)群眾帶來更高質(zhì)量的醫(yī)療服務以及公共衛(wèi)生服務。

          五、主要經(jīng)驗及做法

          1、加強項目前期評估。在項目預算階段,廣泛征求各業(yè)務科室意見,根據(jù)各部門工作實際提出需求,逐級篩選,對項目進行可行性、實效性進行評估,收集項目預算文件依據(jù),選擇重點項目進行申報。

          2、加強項目實施管理。一是各業(yè)務部門要根據(jù)年初制定的績效目標,推進各項目標任務的完成,達到預算效果。二是加強內(nèi)部控制管理,嚴格執(zhí)行三級審核把關制度。

          六、存在的問題及原因分析

          預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后,我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌,財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

          七、有關建議

          繼續(xù)保持,進一步強加全面預算管理。

          八、其他需要說明的問題

          五

          醫(yī)院開辦費事前績效評價報告5

          一、項目概況

          (一)項目基本情況:立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容

          預算單位儋州市衛(wèi)生健康委員會本級的項目儋州市濱海新區(qū)醫(yī)院屬于部門項目

          主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會

          項目負責人為:李林森

          項目概述如下:建設一家項目建設用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。主要建設內(nèi)容為4層門診醫(yī)技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓,1層發(fā)熱門診五個主體建筑,以及連廊、門衛(wèi)、垃圾站房等相關配套用房。項目開工時間為20xx年11月,計劃竣工時間為2023年10月。

         。ǘ╉椖磕甓阮A算績效目標和績效指標設定情況

          (包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等)

          總體目標:洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展,視為市政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設,打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市,結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃,市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設一所用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。

          20xx年年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展,視為市政府主動找準定位,積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設,打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市,結(jié)合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃,市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設一所用地面積為153畝,設置500張床位,總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。

          當年年度目標完成情況:

          二、項目決策及資金使用管理情況

         。ㄒ唬╉椖繘Q策情況(包括決策過程和結(jié)果)

          (二)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況

          預算情況如下:

          資金總額-年初預算數(shù)0元,資金總額-全年預算數(shù)60000000元,

          財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)60000000元,

          專戶-年初預算數(shù)0元,專戶全年預算數(shù)0元,

          單位年初預算數(shù)0元,單位全年預算數(shù)0元。

          (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況

          資金執(zhí)行情況如下:

          資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元,資金總額-執(zhí)行率0元

          其中:

          財政資金-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元,財政資金-執(zhí)行率99.99%

          專戶全年執(zhí)行數(shù)0元,專戶-執(zhí)行率0

          單位全年執(zhí)行數(shù)0元,單位全年執(zhí)行率0

         。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)

          三、項目組織實施情況

         。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等)

         。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況)

          四、項目績效情況

         。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。

          其中:項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析,項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質(zhì)量等情況進行分析;項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析;項目的可持續(xù)性分析主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

         。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析

          五、其他需要說明的問題

         。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃

         。ǘ┲饕(jīng)驗及做法、存在問題和建議

         。òㄙY金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)

          醫(yī)院開辦費事前績效評價報告6

          一、項目基本情況

          市醫(yī)療保障局是20xx年新成立單位,項目經(jīng)費用于支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。

          二、項目績效自評工作開展情況

          結(jié)合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開支科目,從資金到位、執(zhí)行、管理及經(jīng)費投入后各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。

          三、項目績效實現(xiàn)情況

         。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

          1.項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元,全部為市級財政資金,20xx年度資金全部到位。

          2.項目資金執(zhí)行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元,支付30萬元。

          3.項目資金管理情況。:項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等法律法規(guī)和制度的要求,進行規(guī)范核算管理。

         。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

          1.產(chǎn)出指標完成情況。100%

          2.效益指標完成情況。100%

          3.滿意度指標完成情況。100%

          四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

          無

          五、績效自評結(jié)果

          為加強財政支出管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高財政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預算法》等國家有關規(guī)定,對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價,自評分為98分。

          六、結(jié)果公開情況和應用打算

          待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網(wǎng)站上進行公開。

          七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

          保證項目資金?顚S茫谝院蠊ぷ髦欣^續(xù)加強資金規(guī)范管理。

          八、其他需說明的問題

          無

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