財經自查報告
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財經自查報告1
興義市財政局仔細開展財經紀律執(zhí)行事情專項自查工作依照《貴州省財政廳對于在財政部門開展財經紀律執(zhí)行事情專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開特意會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經紀律執(zhí)行事情自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分降落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協調,通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。
自查工作要緊環(huán)繞以下幾個方面進行:
1、財政部門內部操縱制度建設;執(zhí)行《會計法》及機關財務會計制度;
3、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;
4、財政監(jiān)督治理事情;
5、現行財政體制執(zhí)行事情;
6、財政收入質量治理事情;
7、地點政府性債務治理事情;
8、財政國庫治理基礎工作事情;
9、財政結余結轉資金治理事情;
10、縣級財政治理績效綜合評價事情;
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務治理事情。
自查亦針對存在的咨詢題進行查尋和分析,確立了將來努力的方向,一是認清形勢,別斷提高對財經紀律執(zhí)行工作重要性的認識;二是堅決目標,把財經紀律執(zhí)行工作的各項任務降到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規(guī),建立健全財務治理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經紀律執(zhí)行工作再上一具新臺階。
財經自查報告2
根據市財政局和市審計局聯合印發(fā)的《關于印發(fā)<開展違反財經紀律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認真對照專項整治內容對20xx年-20xx年6月期間的財經紀律情況開展了自查和重點檢查,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,領導強化責任
為確保財經紀律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關責任科室負責人為成員的專項整治領導小組,同時召開專題會議,傳達文件精神,積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經紀律的行為進行專項整治,對照自查情況表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。
二、認真自查,建立監(jiān)督機制
按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查。我單位通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行。
一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴防私設“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。
二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務卡管理制度。我單位強化了對公務接待的規(guī)范管理,嚴格執(zhí)行《公務接
待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的現象;進一步規(guī)范了公務支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補貼、獎金和實物現象;強化了對公務用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進行了封存,未出現超標準配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;嚴格按照《公務卡管理規(guī)定》使用公務卡,未發(fā)現應使用公務卡結算的公務支出項目改用其他結算方式的行為。
三是嚴格執(zhí)行財經紀律各項規(guī)定,完善財務制度。我單位目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象:無違規(guī)將公款轉入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產的行為;無違反政府采購有關規(guī)定的行為,無其他違反財經紀律的行為。
通過此次專項整治自查工作的開展,進一步嚴肅了財經紀律,強化了財務管理,確保了我單位經費的合理使用。今后,我單位將進一步完善相關財務制度,嚴格經費管理,加強制度建設,從源頭上治理腐敗,確保我單位各項工作順利開展。
財經自查報告3
一、提高認識,成立機構
城上鄉(xiāng)黨委、政府對本次財經紀律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以紀委書記XX為組長、財政所人員為成員的財經紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相關人員認真學習,充分認識到此項工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鄉(xiāng)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入國庫集中支付平臺統一核算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,不存在私設“小金庫”。
2、財務管理方面。我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行主要領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員對于不合理、不規(guī)范的票據堅決不予入賬。同時嚴格要求機關干部在接待費用上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車不外借,同時也不借用外單位等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。
3、財經紀律執(zhí)行情況。我鄉(xiāng)認真執(zhí)行財經紀律的有關規(guī)定,做到了“七無”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、坐支公款情況;二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業(yè)報銷應當由個人負擔的費用情況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務對象財務的現象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現象;七無監(jiān)用職權,不廉潔履職的行為。
4、政府采購執(zhí)行情況。我鄉(xiāng)嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關法律法規(guī)文件要求,按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序,從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手,并注重制度的落實,來規(guī)范政府采購行為。我鄉(xiāng)無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。
三、努力方向
一年來,我鄉(xiāng)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴格遵守法律法規(guī),全鄉(xiāng)領導干部執(zhí)行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今后,我鄉(xiāng)將更加嚴格地執(zhí)行財經紀律。
1、認清形勢,不斷提高對財經紀律執(zhí)行工作重要性的認識
我鄉(xiāng)首先從思想上提高認識,加強管理,努力形成保持財經紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執(zhí)行工作做得更實更好。
2、堅定目標,把財經紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。
嚴格遵守有關財經紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
財經自查報告4
為了嚴肅財經紀律,確保中央八項規(guī)定落到實處,從嚴從快治理“小金庫”。根據永財發(fā)[20xx]106號《關于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》文件精神,我局在全系統扎實開展了“小金庫”自查自糾活動,取得了較好的成效,現將我局自查自糾情況匯報如下:
一、認真學習,提高認識
我局認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,把治理“小金庫”作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和廉政作風建設的一項重點任務來抓,除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外,對局屬各單位所有財務人員進行了集中宣傳教育,全面貫徹會議精神,領會精神實質,把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、加強領導,落實責任
為了保障治理工作順利進行,我局成立“小金庫”專項治理工作領導小組。局長李濤任組長,副局長仇公社任副組長,局財務股長及各單位主要負責人為成員,同時制定工作方案,落實責任制度,實行了主要領導為第一責任人,主管同志為直接責任人的責任追究制度。并在單位顯要位置設立舉報箱和舉報電話,隨時接受群眾反映和社會監(jiān)督。
三、突出重點,嚴格清查
根據文件規(guī)定和要求,圍繞預算、資產、財務、政府采購、會計工作的關鍵節(jié)點和薄弱環(huán)節(jié),結合我局實際情況,針對20xx年以來違反中央八項規(guī)定和財經紀律,以及設立“小金庫”的有關問題進行重點治理。
按照上級有關文件規(guī)定要求,我局深入開展自查活動,對20xx年1月1日以來的所有經濟業(yè)務收入、支出及各類帳戶、票據進行了認真細致的自查,重點突出對“三公”經費的監(jiān)督檢查,通過自查,局機關和局屬8個單位財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。沒有發(fā)現一例違規(guī)違紀問題發(fā)生,自查結果已在全系統職工會上進行了通報,并將自查結果上報縣財政局。
四、嚴肅紀律,完善制度
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財政、審計、財務管理,確保了各項收入應收盡收,確保了資金合理安全使用。今后,我們將進一步加強財務管理和制度約束,規(guī)范審批程序,促進財務管理工作制度化,規(guī)范化。我局決定在前期自查自糾的基礎上,繼續(xù)完善相關財務制度,規(guī)范財務管理,力爭做到治理工作不留死角,從源頭上斬斷私設“小金庫”的“資金鏈”,確保中央八項規(guī)定真正落到實處。
財經自查報告5
為管好用好我校教育經費,保證我校教育教學與日常工作的正常運轉,有計劃合理地使用資金,認真做到合理開支、勤儉辦學,按照局《財經紀律集中整頓活動實施方案》相關要求,我校對20xx年、20xx年教育經費使用情況進行了自查。現將在自查情況匯報如下:
一、成立教育經費自查小組
組長:xxx
副組長:xxx.xxx
成員:xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
二、自查情況
我校在上級主管部門的領導下,嚴格按照相關財務管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經費更好地為教育教學服務。
1、加強財務管理,嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關財務制度的有關規(guī)定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規(guī)定統領統支,沒有出現以任何理由單獨收費現象。
2、認真履行報賬制度,規(guī)范使用資金,不存在挪用、擠占、截留等現象。嚴格財經審批手續(xù),所有報銷發(fā)票,做到了手續(xù)完備,有經手人簽字、校長簽字。
3、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣棘F象。
4、學校任何財務活動都是經領導審批后才進行實施。重大開支項目,都是經全體教職工會集體商議決定。
5、購置的各種設備、辦公用品及其他用品,都是先通過校委會及全體教師會商議后才添置的。
6、差旅報銷,嚴格按照按照相關規(guī)定執(zhí)行。
7、不存在私設小金庫現象,購置固定資產嚴格按照政府采購程序進行,不存在違反規(guī)定套取上級公用經費及專項資金問題,也不存在向學生收取班費、資料費、補課費等亂收費現象。
8、在保證辦公費的前提下,努力改善學校的辦公條件。
三、今后打算
使用預算做到統籌兼顧,保證重點,量入為出,精打細算,將學校的長遠規(guī)劃與短期安排相結合,勤儉節(jié)約,努力提高日常公用經費的使用效益。
財經自查報告6
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財務管理制度強化財經紀律執(zhí)行情況的監(jiān)視,增進源頭治腐和領導干部廉潔自律,根據《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局關于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))領導干部執(zhí)行財經紀律情況專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮(zhèn)工作實際,我鎮(zhèn)認真展開財經紀律執(zhí)行情況的自查自糾,現將自查自糾情況匯報以下:
一、進步熟悉,成立機構
小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經紀律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以書記荊瑞芳為組長的財經紀律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相干職員認真學習,充分熟悉到此項工作的重要性。
二、自查自糾情況
1、私設小金庫方面。依照有關文件的要求,我鎮(zhèn)財務管理均依照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收進、支出全部納進鎮(zhèn)財政所法定賬目同一核算,設立專職職員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格控制財政資金支出。沒有以任何情勢進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收進和罰沒收進行為,不存在私設小金庫。
2、財務管理方面。我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行收支兩條線的財務管理規(guī)定,嚴格執(zhí)行主要領導一支筆簽字制度,嚴把財務程序,要求財務職員對分歧理、不規(guī)范的票據果斷不予進賬。同時嚴格要求機關干部在接待用度上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客未幾陪,盡可能安排大伙就餐,嚴格控制待客標準。公車不過借,同時也不借用企業(yè)等部分車輛,公車不私用,下降油耗和維修本錢。
3、財經紀律執(zhí)行情況。我鎮(zhèn)認真執(zhí)行財經紀律的有關規(guī)定,做到了七五,一忘我設小金庫,并吞、截留、挪用、做支xxx情況;二無用xxx報銷應當由個人負擔的用度或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應當由個人負擔的用度情況;三無索取、收受或以借用為名占用管理、服務對象財務的現象;四無并吞、截留、挪用、浪費或違反規(guī)定借用集體資產、資金、資源情況;五無以虛報、冒領等手段套取、欺騙、或截留私分國家強農惠農資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務活動中違反規(guī)定收取用度、謀取私利現象;七無監(jiān)用職權,不廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來,我鎮(zhèn)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作職員嚴格遵遵法律法規(guī),全鎮(zhèn)領導干部執(zhí)行財經紀律情況良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。今后,我鎮(zhèn)將更加嚴格地執(zhí)行財經紀律。
1、認清情勢,不斷進步對財經紀律執(zhí)行工作重要性的熟悉
我鎮(zhèn)首先從思想上進步熟悉,加強管理,努力構成保持財經紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執(zhí)行工作做得更實更好。
2、堅定目標,把財經紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。
嚴格遵守有關財經紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,公道編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推動財經紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
財經自查報告7
收到《關于對市金融工作辦公室開展巡查工作情況的反饋意見》后,市金融辦就巡查工作提出的意見建議進行專題研究,認真分析查找存在問題的原因,研究制定了整改方案,明確責任領導、責任人員和整改時限,落實整改責任,現將整改落實情況匯報如下:
一、進一步增強主動接受監(jiān)督的自覺性
20xx年伊始,市金融辦將自覺接受統管派駐機構的監(jiān)督檢查作為巡查意見整改的重要措施落實。
一是及時邀請市紀委派駐機構負責同志參加會議和重要活動,調研和查閱有關資料。今年來,我辦共召開黨組會議3次、主任辦公會議1次、工作會議3次,全部邀請市紀委派駐組派員參加。
二是加強與市紀委派駐機構的溝通協調,做好市紀委監(jiān)察局統管派駐機構定點定時辦公協調服務工作。加強了公文運轉管理,對上級和外單位來文、單位內部公文全部主動交紀檢派駐組閱文,主動接受監(jiān)督,提高權利運行透明度。
三是自覺接受對我辦“三重一大”事項的全程參與和全方位監(jiān)督。2月27日,召開了通過競爭選拔機制確定市級大型融資性擔保公司組建主體的招投標會議,邀請了張夢琳書記全程監(jiān)督。四是建立并及時更新中層以上干部和重點業(yè)務科室廉政檔案,根據要求,市金融辦對副科級以上干部全部建立了廉政檔案,并上報市市紀檢派駐組,保持廉政風險防控管理常態(tài)化。五是以規(guī)范權力運行和防止利益沖突為重點,圍繞制度建設認真開展廉潔性評估。今年來,對出臺的《資金互助專業(yè)合作社監(jiān)督管理暫行辦法》等規(guī)范性文件,嚴格按照程序進行報市政府法制辦和市紀檢派駐組評估,有效防范制度方面的廉政風險。
二、嚴格落實有關財務制度
對照巡查意見,市金融辦嚴肅財經紀律,加強財務管理。
一是加強大額資金使用管理。嚴格執(zhí)行大額資金使用管理規(guī)定,今年來3000元以上支出均通過主任辦公會議研究決定,5000元以上支出均通過黨組會議研究決定。
二是認真落實《東營市金融工作辦公室財務管理規(guī)定》。嚴格按經費報銷程序、發(fā)票報銷要求及經費結算方式開支。對市內1000元以上的支出全部采用支票結算,杜絕現金支出;對較大支出的發(fā)票要求必須附明細表,并由財務人員對其進行審核,不合規(guī)的不予報銷。
三是堅持把財務、后勤等規(guī)定納入經常性監(jiān)督檢查內容,重點對公務接待、公車管理等情況進行檢查。嚴格按照上級公務接待規(guī)定,對外地來我市考察的單位費用由其自理,減少公務接待支出;按照市紀委公車管理規(guī)定,要求駕駛員非工作日及八小時以外將公車停放在指定地點,鑰匙交綜合科封存,杜絕車輪上的腐敗。
三、進一步提高反腐倡廉的實效
認真落實黨風廉政建設責任制,以加強作風建設、強化監(jiān)督檢查、完善懲治與預防腐敗體系建設為重點,進一步加強反腐倡廉建設,不斷提高反腐倡廉建設科學化水平。
一是認真貫徹市紀委五屆四次全會精神,加強黨風廉政建設。目前,我辦正在擬定20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,待內部征求意見后印發(fā)。
二是堅持領導干部重大事項報告制度。根據上級要求,對干部編制情況、干部在企業(yè)兼職等情況進行了摸底清理。
三是加強作風建設。把開展為民服務提標提效專項行動作為黨的群眾路線教育實踐活動的有效載體,通過開展群眾路線教育實踐活動,查找、糾正領導干部存在的“四風”方面的突出問題、為查擺問題、開展批評和解決問題打好基礎。
四是組織開展各種形式的教育活動。在門戶網站開辟教育實踐活動專欄,制定了《市金融辦理論學習計劃》,訂購了《黨史國史》、《厲行節(jié)約反對浪費》、《論群眾路線》等學習用書,印發(fā)有關學習資料,采取集中學習、專題輔導、個人自學、集體研討等方式進行學習,進一步提高廣大黨員、干部的思想認識和廉政意識。
四、進一步修訂完善有關規(guī)章制度
進一步建立和完善相關的規(guī)章制度,構建干部作風建設的長效機制,不斷提高工作效率,增強部門的執(zhí)行力。
一是完善工作機制。重新修訂了首問負責制、限時辦結制、一次性告知等效能管理制度,完善了財務、考勤、請銷假、會議等內部管理制度,進一步梳理優(yōu)化各項審批、服務事項辦理流程,實現服務優(yōu)質提效。
二是將各項制度落到實處。按照制度規(guī)定,金融辦全體干部職工戴證上崗,設置了去向牌,做到文明服務,進一步縮短辦事時限。購置了指紋考勤機,用機制約束干部職工工作紀律。
三是將審批服務事項納入市政務服務中心集中辦理事項。將小額貸款公司試點資格申報、資金互助合作社試點工作備案、融資性擔保公司設立變更申報、民間資本管理設立申報、投資(咨詢)類公司備案五項服務進駐市政務服務中心辦理,進一步方便群眾辦事。
五、進一步學習借鑒外地先進經驗
市金融辦注重采取走出去和請進來的方式,學習外地好的經驗做法。
一是制定20xx年培訓計劃,加強對在職人員的培訓。按照組織部要求,通過招投標機制選定5月、10月分別在東北財經大學、四川大學分別舉辦地方金融監(jiān)管和金融改革創(chuàng)新專題培訓班,進一步提升干部職工金融工作能力。
二是鼓勵工作人員報考金融類學歷繼續(xù)教育和職稱、資格考試。目前,一人參加金融研究生在職學習,4人通過了銀行業(yè)從業(yè)資格考試,2人通過了證券從業(yè)資格考試,1人通過了保險從業(yè)資格考試。
以上是我辦針對巡視組提出的意見進行的階段性整改工作。我辦將繼續(xù)落實各項整改措施,并及時匯報進展情況。
財經自查報告8
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)財務治理制度強化財經紀律執(zhí)行事情的監(jiān)督,促進源頭治腐和領導干部廉潔自律,依照《縣紀委縣財政局縣審計局縣農牧局對于印發(fā)〈全縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))領導干部執(zhí)行財經紀律事情專項檢查工作方案〉的通知》的有關要求,結合我鎮(zhèn)工作實際,我鎮(zhèn)仔細開展財經紀律執(zhí)行事情的自查自糾,現將自查自糾事情匯報如下:
一、提高認識,成立機構
小冀鎮(zhèn)黨委、政府對本次財經紀律執(zhí)行事情高度重視,特意成立了以書記荊瑞芳為組長的財經紀律執(zhí)行事情專項檢查自查自糾工作領導小組,并組織相關人員仔細學習,充分認識到此項工作的重要性。
二、自查自糾事情
1、私設“小金庫”方面。按照有關文件的要求,我鎮(zhèn)財務治理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入鎮(zhèn)財政所法定賬目統一核算,設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作,嚴格操縱財政資金支出。沒有以任何形式進行隱瞞、滯留、占壓應當上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,別存在私設“小金庫”。
2、財務治理方面。我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的財務治理規(guī)定,嚴格執(zhí)行要緊領導“一支筆”簽字制度,嚴把財務程序,要求財務人員關于別合理、別規(guī)范的票據堅定別予入賬。并且嚴格要求機關干部在接待費用上嚴格執(zhí)行規(guī)定,做到一客別多陪,盡量安排大伙就餐,嚴格操縱待客標準。公車別外借,并且也別借用企業(yè)等部門車輛,公車別私用,落低油耗和維修成本。
3、財經紀律執(zhí)行事情。我鎮(zhèn)仔細執(zhí)行財經紀律的有關規(guī)定,做到了“七五”,一無私設“小金庫”,侵吞、截留、挪用、做支公款事情;二無用公款報銷應當由個人負擔的費用或讓下級組織、私營企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)報銷應當由個人負擔的費用事情;三無索取、收受或者以借用為名占用治理、服務對象財務的現象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產、資金、資源事情;五無以虛報、冒領等手段套取、騙取、或者截留私分國家強農惠農資金項目事情;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在治理、服務活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現象;七無監(jiān)用職權,別廉潔履職的行為。
三、努力方向
一年來,我鎮(zhèn)因財務的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴格遵守法律法規(guī),全鎮(zhèn)領導干部執(zhí)行財經紀律事情良好,但我們仍感肩上責任大,任務重。將來,我鎮(zhèn)將更加嚴格地執(zhí)行財經紀律。
1、認清形勢,別斷提高對財經紀律執(zhí)行工作重要性的認識
我鎮(zhèn)首先從思想上提高認識,加強治理,努力形成保持財經紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制,在已有成績的基礎上,力爭把財經紀律執(zhí)行工作做得更實更好。
2、堅決目標,把財經紀律執(zhí)行工作的各項任務降到實處。
嚴格遵守有關財經紀律的法律法規(guī),建立健全財務治理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經紀律執(zhí)行工作再上一具新臺階。
財經自查報告9
根據市教育局《關于對全市中小學財產物質管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產物質管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴厲財經紀律,加強學校財務管理,進步教育經費的使用效力。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報以下:
1,財務管理制度建設情況:
我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。
2,財會隊伍管理情況:
學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務職員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心同一管理。財務職員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能依照有關財經規(guī)定記賬,經費使用公道,平時報表正確、及時,數據真實。
3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等裝備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;據正確,進賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。
4,學校收進管理情況:
學校收進主要是財政撥款及事業(yè)收進,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴格杜盡小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費收進由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員依照教導處核對的人數及有關規(guī)定收取各種用度,收取終了后全額上繳財政部分。
5,學校支出管理情況:
學校支出嚴格依照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部分分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量進為出,以收定支,略有節(jié)余。
6,學校資產管理情況:
學校設立了專門的固定資產管理職員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發(fā)現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7,學校收費管理情況:
嚴格執(zhí)行收費管理制度公然收費項目,公然收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監(jiān)視;同一使用財政部分印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發(fā)現自立收費項目、進步收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的展開充分熟悉到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經費監(jiān)視深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
財經自查報告10
根據甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴三實”專題教育,貫徹落實《財政部關于推動地方財政部門履職盡責 奮力發(fā)展 全面完成各項財稅改革管理任務的意見》(財預[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉(xiāng)財務工作實際,決定在全鄉(xiāng)開展“嚴肅財經紀律,落實監(jiān)管責任,確保資金安全”專項整治工作,F就自查整改情況報告如下:
一、我鄉(xiāng)財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經鄉(xiāng)黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領導小組。
二、在資金管理方面我鄉(xiāng)認真抓好財政資金安全警示教育工作。認真學習財務管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴格各項資金管理使用程序,做到了?顚S脤訉勇鋵嵷熑蔚饺。在此次專項整治工作中我鄉(xiāng)分以下幾個方面對我鄉(xiāng)的資金管理進行了自查整改。1、對強農惠農資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補、草原補助獎勵等各項惠農資金進行了專項自查自糾。2、對是否存在小項目、大預算、虛假立項或重復立項使用情況進行了自查自糾。3、對是否嚴格執(zhí)行預算編制,是否嚴格管理財政專項資金,是否按照規(guī)定執(zhí)行績效工資發(fā)放,是否存在挪用預算資金購買商業(yè)預付卡和利用購卡進行公款消費進行了自查。4、對濫發(fā)錢物,設小金庫落實中央八項規(guī)定等情況進行了自查。
三、通過自查,我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行預算編制,嚴格管理財政專項資金,績效工資發(fā)放嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,在自查中未發(fā)現我鄉(xiāng)貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調項等現象。我鄉(xiāng)未存在無正當理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴大專項資金開支范圍、提高開支標準,無濫發(fā)錢物和私設小金庫的情況,嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定。
四、在以后的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規(guī)定;在強農惠農資金,扶貧資金,等各項資金發(fā)放工作中,將嚴格程序,進一步加強領導、健全完善相關制度、強化監(jiān)管措施、完善使用機制,保證我鄉(xiāng)各項資金按時發(fā)放、提高資金使用效益,推進農村建設不斷發(fā)展。
財經自查報告11
依照市教育局《對于對全市中小學財產貨物治理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《對于召開全縣中小學財產貨物治理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務治理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務治理工作進行了仔細的自查,現將自查事情匯報如下:
1,財務治理制度建設事情:
我校財務治理制度健全,制定了健全的固定資產治理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員治理制度》《現金治理制度》《財務治理制度》等制度,并做到制度上墻。
2,財會隊伍治理事情:
學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統一治理。財務人員具有一定的`專業(yè)理論素質和較強業(yè)務能力,能按照有關財經規(guī)定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。
3,會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權怎么劃分:
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且可以正常使用,實現了固定資產實行數字化治理;數據準確,入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。
4,學校收入治理事情:
學校收入要緊是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”治理,嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助事情,報賬員按照教導處核對的人數及有關規(guī)定收Word文檔僅供參考取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。
5,學校支出治理事情:學校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須經過全體行政會經過,嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余!
6,學校資產治理事情:學校設立了特意的固定資產治理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產治理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格治理資產,未發(fā)覺有學校固定資產對外出租、出借的事情,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
7,學校收費治理事情:嚴格執(zhí)行收費治理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,同意師生和學生家長的監(jiān)督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發(fā)覺自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視,經過自查工作的開展充分認識到財務治理工作的重要性,將來我們要規(guī)范基礎治理,強化經費監(jiān)督深化服務內涵,扎扎實實地把財務治理各項工作降到實處。
財經自查報告12
興義市財政局認真開展財經紀律執(zhí)行情況專項自查工作根據《貴州省財政廳關于在財政部門開展財經紀律執(zhí)行情況專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴密組織各部門按省廳要求開展自查。召開專門會議進行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經紀律執(zhí)行情況自查自糾工作領導小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關工作具體分解落實到局黨組成員和各部門負責人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強責任意識,加強溝通協調,通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。
自查工作主要圍繞以下幾個方面進行:
1、財政部門內部控制制度建設;執(zhí)行《會計法》及機關財務會計制度;
3、工作流程、工作職責分工、廉政風險防控等;
4、財政監(jiān)督管理情況;
5、現行財政體制執(zhí)行情況;
6、財政收入質量管理情況;
7、地方政府性債務管理情況;
8、財政國庫管理基礎工作情況;
9、財政結余結轉資金管理情況;
10、縣級財政管理績效綜合評價情況;
11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務管理情況。
自查亦針對存在的問題進行查找和分析,確立了今后努力的方向,一是認清形勢,不斷提高對財經紀律執(zhí)行工作重要性的認識;二是堅定目標,把財經紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經紀律的法律法規(guī),建立健全財務管理,合理編制開支預算,預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進財經紀律執(zhí)行工作再上一個新臺階。
財經自查報告13
為認真落實揚州市紀委六屆六次全會精神,進一步嚴肅財經紀律,按照揚州市統一部署,市紀委緊抓“三個重點”開展全市財經紀律執(zhí)行情況專項檢查。
重點開展自查自糾。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位根據揚州市紀委下發(fā)的通知要求,迅速開展自查工作,做到不走過場,全面覆蓋,對照揚州市明確的5個方面檢查內容和20xx年以來財政、審計部門檢查反饋意見,深入查找本單位及所屬單位在執(zhí)行財經紀律方面存在的突出問題,認真分析原因,及時糾正到位。各單位主要負責人對本單位及下屬單位自查自糾工作負責。各單位要完成自查工作,并向市紀委黨風政風監(jiān)督室報送《儀征市財經紀律執(zhí)行情況自查表》和自查工作報告自查表及自查報告上報前需經本單位黨委、紀委主要負責人、財務負責人簽字背書。
重點開展組織督查。市委農工辦、市財政局、市審計局切實發(fā)揮監(jiān)管作用,督促指導各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位認真開展自查,市財政局重點對各鎮(zhèn)、辦事處和各部門單位自查情況把關,市委農工辦重點對各鎮(zhèn)、辦事處農經部門自查情況把關,市審計局重點對20xx年以來審計發(fā)現的違反財經紀律問題進行“回頭看”。市紀委將會同市委農工辦、市財政局、市審計局等,選擇部分單位開展督查,重點檢查相關單位開展自查、問題整改和建章立制等情況。
重點加強組織領導。根據要求,我市將成立專門工作班子推動專項檢查工作。各鎮(zhèn)、辦事處,各部門單位也要高度重視,由主要領導牽頭,建立工作班子,抓好各項工作的推進落實。各牽頭部門要切實增強責任意識,部門主要領導要親自過問,親自部署、推進。市紀委、監(jiān)察局將加大監(jiān)督執(zhí)紀問責力度,對抵制檢查、頂風違紀的,嚴肅處理并以適當形式予以公開曝光,推進專項檢查工作順利開展。
財經自查報告14
xx月28日,柳堡鎮(zhèn)召開了全鎮(zhèn)財經紀律執(zhí)行情況檢查工作部署會。
一、檢查目的
通過檢查,著力發(fā)現和解決我鎮(zhèn)在財經紀律執(zhí)行方面存在的突出問題,進一步嚴肅財經紀律,規(guī)范財務管理工作,切實從源頭上預防和治理腐敗。
二、檢查內容
(一)設立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。
(二)20xx、20xx年度預算執(zhí)行情況。預算收入方面:是否存在非法收入,資產處置收入是否入賬,票據收費是否合法,事業(yè)收入、經營收入和其他收入是否被截留和轉移。預算支出方面:是否存在超預算、無預算,津補貼、“三公”經費、會議費、培訓費等支出是否符合規(guī)定。
(三)財務會計制度執(zhí)行情況。會計賬簿是否依法設置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。
(四)公款私存情況。銀行賬戶個數是否異常,對賬單余額和會計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務與銀行存款賬目是否一一對應。
(五)其他財經紀律執(zhí)行情況。資產管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無預算或超預算。
三、方法步驟
(一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經紀律執(zhí)行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀委和縣紀委黨風政風監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。
(二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財經紀律執(zhí)行情況的檢查,結合已開展的城區(qū)部門聯合執(zhí)紀、交叉監(jiān)督工作,一并進行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經紀律執(zhí)行情況,由縣紀委、監(jiān)察局牽頭聯合縣財政、審計等部門成立檢查組,進行全覆蓋檢查。
(三)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現的問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負責人審閱。同時,對發(fā)現的輕微問題,反饋給相關部門單位進行整改;涉嫌違紀違法的,按照有關規(guī)定進行嚴肅處理。
四、有關要求
1、嚴格責任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責任,“一把手”作為“第一責任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協調、親自督辦。各村(居)、各部門相關負責人要認真履行監(jiān)督責任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負責人要對最終檢查結果簽字背書。
2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網式大檢查,各村(居)、各部門要嚴肅對待。檢查前,要主動與檢查組進行對接,做好工作準備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設置檢查障礙、不得提供虛假材料。
3、嚴肅責任追究?h紀委、監(jiān)察局將對檢查情況進行督查,對督查中發(fā)現的檢查不認真走過場、發(fā)現問題不如實報告、制度不健全或不嚴格執(zhí)行制度的,將嚴肅追究、嚴肅問責。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀違法問題的,將嚴肅追究黨委(黨組)的主體責任和紀委(紀檢組)的監(jiān)督責任。
財經自查報告15
根據xxx市委黨的群眾路線教育實踐活動領導小組辦公室《關于印發(fā)<在黨的群眾路線教育實踐活動中開展“四風”方面突出問題專項整治工作的實施方案>的通知》(xxxxxxx)違反財經紀律專項整治工作方案文件的要求,我局認真開展了對私設“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理工作,F將具體情況匯報如下:
一、加強組織,領導強化責任
(一)xxxxxxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負責人和財務等相關人員,同時召開專題會議,傳達市委文件,積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進行專項治理,對照自查自糾情況報告表認真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。
(二)成立了xxxxxxxxxxxxx對私設“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理領導小組:由主要負責人任組長、分管財務副局長任副組長,相關責任科室負責人為小組成員。
二、認真自查自糾,建立監(jiān)督機制
按照清理范圍要求,對xxxxxx年以來的所有收入及各類帳戶、帳據進行了認真細致的清查,我局先后開展了對科室、二級單位、鎮(zhèn)(處)國土資源所對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作,經過認真自查,不存在私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現象。我局通過深入自查,財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,一是收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”;二是收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼;發(fā)放福利、超標準發(fā)放津貼或各項獎金等違規(guī)發(fā)放津貼補貼的行為;三是財務制度完備,無“兩本賬”行為,不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的行為。今后,我們將嚴格落實財經紀律,管好、用好財政資金,杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象,但通過此次清理檢查活動的開展,我局將進一步完善財經制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,嚴防私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮,確保各項收入應收盡收,確保資金合理使用。
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